你好,這個(gè)是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 然后繳納。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行存款
老師,比如我們今年補(bǔ)繳去 年的企業(yè)所得稅,不是要調(diào)未分配利潤(rùn)嗎?那分錄做好后是這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)會(huì)變嗎?如果是今年的變,為什么還要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
今年匯繳補(bǔ)交了200元企業(yè)所得稅,賬務(wù)上怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做,會(huì)影響今年的利潤(rùn)表嗎
老師 您好,今年4月份補(bǔ)交了今年2月3月的個(gè)稅我這樣做的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,結(jié)果4月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好為補(bǔ)交的這個(gè)個(gè)稅,老師補(bǔ)交個(gè)稅這樣做分錄為什么會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
老師 我如果在今年2024年3月把2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳做了之后 在4月份做賬小規(guī)模納稅人做今年第一季度的所得稅預(yù)交時(shí)能抵扣去年2023年虧損嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2023年的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提。然后2024年5月繳納企業(yè)所得稅,賬不平,可以補(bǔ)計(jì)提在2024年嘛?補(bǔ)2024年啊,2024利潤(rùn)表的企業(yè)所得稅就有數(shù)據(jù)了。我要怎么做分錄,才能不影響2024年的企業(yè)所得稅啊
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒(méi)有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來(lái)就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開(kāi)做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
為什么借方是用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呀,合伙人承擔(dān)的所得稅直接沖減利潤(rùn)嗎?
你好,是的,對(duì)公司來(lái)說(shuō),最終是減少企業(yè)的利潤(rùn)。 然后他們?cè)偃シ帧?
繳納是個(gè)人賬戶繳款的,繳納的分錄是不 是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸其他應(yīng)付款-XX
你好,如果是他們自己交,自己賬戶扣,可以這樣。
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,老師,這個(gè)繳納的是23,24年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,為什么借方不是用所得稅或以前年度損益調(diào)整啊
你好,如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是可以用以前年度損益調(diào)整 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配