你好,這個借勞務(wù)成本等,貸應(yīng)付賬款。
老師,我想問一下,我們公司臨時請的工人當(dāng)月做了幾天工作,做結(jié)束了就把賬結(jié)了,這種要怎么做分錄,還有就是,公司臨時決定開除的員工,當(dāng)時就把工資結(jié)清了,這個工資薪酬應(yīng)該算哪一個月?怎么記賬
老師,我公司為2個員工支付了8000元的會計培訓(xùn)費(fèi)。已經(jīng)并入工資申報了個稅,請問我怎么做會計分錄呢。第一種:計提,借:銷售費(fèi)用-職工工資8000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資8000 員工,拿發(fā)票報銷時 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:銀行存款。第二種,計提 借:銷售費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)8000 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi) 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)8000 貸:銀行存款8000 哪個合適呢
與子公司簽訂勞動合同的員工,長期在母公司工作,母公司先支付薪酬給個人,之后向子公司收,其實相當(dāng)于母公司代收代付,這種模式下,怎么做賬呢?(1)母公司支付給個人薪酬的時候,怎么做賬?(2)母公司收到子公司的薪酬時怎么做賬?(3)子公司支付給母公司代付的工資時怎么做賬?
家庭農(nóng)場個體工商戶支付種子款法人給的現(xiàn)金后來從公戶把錢給法人怎么做帳務(wù)處理
你好,我想咨詢一下。就是我們欠供應(yīng)商貨款,我又給供應(yīng)商兼職,經(jīng)過協(xié)調(diào),公司出我給供應(yīng)商兼職的工資,做到工資表里。假如一個月原本工資5000,兼職工資500,無社保公積金個稅的情況下。我做什么分錄好?計提工資時:借管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500。支付工資時:借應(yīng)付職工薪酬5000,應(yīng)付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時:借應(yīng)付職工薪酬5000借應(yīng)付賬款500貸應(yīng)付職工薪酬500借應(yīng)付職工薪酬500貸銀行存款5500。內(nèi)賬做賬。分錄怎么做好?謝謝你了。怎么才能平掉應(yīng)付職工薪酬?有沒有其他好的分錄
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么