有折扣的,按照折扣之后再確認(rèn)收入。借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。 增值稅附加稅印花稅所得稅 如果有報(bào)廢的,借營(yíng)業(yè)外支出或者管理費(fèi)用帶庫(kù)存商品。如果管理不善的,需要轉(zhuǎn)出 不交稅
老師您好!公司前幾個(gè)月采購(gòu)一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專(zhuān)票有問(wèn)題,讓對(duì)方公司開(kāi)具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),五個(gè)股東:甲認(rèn)繳120萬(wàn)(外加5%干股),乙認(rèn)繳20萬(wàn)(未實(shí)繳)占比10%,其他股東認(rèn)繳20萬(wàn)占比10%(已經(jīng)實(shí)繳完畢)?,F(xiàn)在做股權(quán)變更,由乙代持其他三個(gè)股東的股份,其他三位股東未來(lái)只享受分紅權(quán),并且股份要縮減到5%.請(qǐng)問(wèn), 1.賬務(wù)上這三個(gè)股東的實(shí)收資本需要怎么處理,代持股東這邊怎么處理,因?yàn)榇止蓶|還沒(méi)有實(shí)繳? 2.股權(quán)變更前需要準(zhǔn)備哪些資料?這三位股東需要簽代持協(xié)議還是轉(zhuǎn)讓協(xié)議,稅務(wù)局才能變更?(至前所有股東已經(jīng)在工商稅務(wù)登記備案了)
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車(chē),由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣?,F(xiàn)在車(chē)轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票,直接做未開(kāi)票收入就行?。筷P(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車(chē)的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣(mài)了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要對(duì)方作廢掉,我這邊怎么處理呢?步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3,在本月申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額,就這些步驟對(duì)嗎?老師
老師您好 想咨詢(xún)下關(guān)于實(shí)操這邊:在企業(yè)所得稅匯算清繳之后 發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 但是不允許抵扣,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,關(guān)于這個(gè)事項(xiàng)的詳細(xì) 是怎么處理呢?包括分錄和需不需要調(diào)整報(bào)表(需要的話(huà) 怎么調(diào)) 和對(duì)利潤(rùn)的影響這些
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷(xiāo)售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢(qián)給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶(hù)來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶(hù)的金額是900,實(shí)際客戶(hù)支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒(méi)有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來(lái)就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開(kāi)做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
看下是這樣計(jì)算么?
你這個(gè)折扣是按照成本的折扣嗎?他是應(yīng)該按照銷(xiāo)售額的折扣
第一個(gè)銷(xiāo)售出去還有附加稅12%或是10%小型微利企業(yè)減半 印花稅萬(wàn)分之三小型微利企業(yè)減半
再看看這個(gè)對(duì)不
附加稅沒(méi)有減半,需要減半。然后你的印花稅在按照不含增值稅的金額乘以萬(wàn)分之3/2
按報(bào)廢計(jì)算的這個(gè)對(duì)么,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
你有報(bào)廢的證明可以稅前扣除 匯算清繳填寫(xiě)105090表
沒(méi)有報(bào)廢證明怎么辦,需要繳什么稅
那就不允許抵扣企業(yè)所得稅,如果是管理不善的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交增值稅