借進(jìn)項(xiàng) 貸主營業(yè)務(wù)成本 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅, 借銀行存款貸,其他應(yīng)收款做這個(gè)
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計(jì)提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進(jìn)項(xiàng))1300,是這么做分錄不?
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時(shí),借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計(jì)算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對(duì)了,由于退稅率跟征收率不一樣。進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計(jì)入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 請(qǐng)問還需要補(bǔ)充分錄嗎?
外貿(mào)出口企業(yè),采購原材料收到增值稅專票可以退稅,在專票選擇不抵扣時(shí)帳務(wù)處理時(shí)是否不用做進(jìn)項(xiàng)稅額,1.直接借:原材料 (含稅價(jià))貸:銀行存款;2.出售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料; 3.收到增值稅退稅款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本;這樣做帳對(duì)嗎?
我司出口一批貨物,屬于不退稅的范圍,賬務(wù)處理:采購時(shí) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 出口時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 因免稅,進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
老師,你這個(gè)和我這個(gè)有啥區(qū)別?第一部是不是把之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本沖銷?這個(gè)是我之前做的憑證
老師,我該去年的錯(cuò)誤,涉及以前年度損益調(diào)整嗎
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做帳的嗎?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以做到今年的成本里面也可以做利潤分配未分配利潤。
我的通過應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅 把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖 你的沒有通過。
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,您這個(gè)做法就可以嗎
不可以 借進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整。 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅。 借銀行存款貸其他應(yīng)收款。 你得修改匯算清繳
老師,您這個(gè)做法是不是在應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)了一個(gè)出口退稅下級(jí)科目?
是的 三級(jí)科目 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅 出口企業(yè)的退稅都有這個(gè)科目
老師為什么不能做在今年你,改匯算太麻煩了
因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整。
那做到以前年度,不修改匯算也不行對(duì)吧?
對(duì)的是的,是這個(gè)意思