同學(xué)你好 去稅局大廳申報(bào)

老師,早上好。我到的是一家新開的建筑公司。昨天才辦理好稅務(wù)登記和基本戶。他是小規(guī)模納稅人,個(gè)稅,季度申報(bào)都要10月份。9月份的賬也是10月份做,我想問下,這個(gè)月我要做什么。因?yàn)閯側(cè)胄袥]多久,沒有頭緒。另外,小規(guī)模季度申報(bào),下個(gè)月10月分申報(bào)第三季度,是不是銷售額沒有超過9萬,就可以免征增值稅額?相應(yīng)的附加稅也免了。老師可以指導(dǎo)一下嗎?
老師請問,我們現(xiàn)在這種問題怎么處理,我們屬于小規(guī)模納稅人,1月份報(bào)第四季度增值稅報(bào)表時(shí)忘記開過23000的發(fā)票,也沒有抄報(bào),直接零申報(bào)了。 到這個(gè)月報(bào)第一季度的報(bào)表時(shí),申報(bào)不通過,,才進(jìn)行了上一季度的抄報(bào),顯示的是上報(bào)匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決,進(jìn)行這個(gè)季度的申報(bào)
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒有他的,現(xiàn)在要怎么辦
我昨天在網(wǎng)上辦理那個(gè)稅務(wù)登記,他說讓我查賬征收,我一小白,然后什么也不懂,才開始創(chuàng)業(yè),報(bào)會計(jì)學(xué)堂,也是希望做一個(gè)簡易的賬,申報(bào)報(bào)稅,他直接來了個(gè)查證征收,我又沒有原始憑證,我又不開發(fā)票,就是我不懂那個(gè)查賬真是怎么操作?還有沒有方法扭轉(zhuǎn)這個(gè)局面?他限我一天之內(nèi)完成這6項(xiàng)操作。請老師指點(diǎn)
老師您好,公司為個(gè)體戶新辦的企業(yè),我看科里給核的核定征收是不是就屬于不用報(bào)稅了,它自動給核定8萬。不用報(bào)稅,沒有超過我們開發(fā)票開了72,000多就不用管自動他就報(bào)稅了是不是。我看報(bào)表上寫著已經(jīng)申報(bào)了
麻煩咨詢下,公戶的車過戶給個(gè)人,如何交稅?
公司賣到個(gè)人銷售的二手車,但是付款的時(shí)候付給了二手車交易市場,這樣可以嘛?
員工的車子,公司使用,必須簽合同嗎?不簽合同,那加油票和過路費(fèi)公司可以報(bào)銷嗎?
有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購臺賬
老師,廠房搬遷不跨區(qū),營業(yè)地址是不是也要變更地址?。??只要有變動就要做變更??
請問老師500萬以下的無形資產(chǎn)可以一次性攤銷嗎?
我想要一些會計(jì)實(shí)操的資料,請問可以在哪里找到啊
老師兩個(gè)員工,一個(gè)5萬工資,公積金4297元。一個(gè)工資五千元,公積金600元。剛才我申報(bào)個(gè)稅銀行扣了1550.3。五千的員工我知道發(fā)4400,五萬的發(fā)多少呢?
老師,支付車輛購置稅如何記賬
考證和實(shí)操那個(gè)重要對于升職加薪來說


老師你好,如果正常沒有逾期的情況下,他在自然人電子稅務(wù)局上面一個(gè)經(jīng)營所得里面去申報(bào)是不是。收入有成本,那個(gè)成本正常應(yīng)該是別的公司給我們開進(jìn)來的,成本發(fā)票你才能落實(shí)基數(shù),如果沒有成本發(fā)票自己想填個(gè)數(shù)是不是不行啊
老師您方便給截個(gè)屏嗎?正常個(gè)體戶。報(bào)自然稅在經(jīng)營所得稅那個(gè)模塊具體在哪個(gè)項(xiàng)目下面填。因?yàn)閺膩頉]報(bào)過個(gè)體的個(gè)人所得稅
是的,沒有成本你就不能做
老師你好,那他一季度我就按開票7萬多塊錢,直接給報(bào)個(gè)稅個(gè)稅,那就是明年的5月份之前進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳,如果后幾個(gè)季度沒有開發(fā)票,就得按收入78,000直接去繳納個(gè)人所得稅是不是
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師如果二五年他只有一季度開了78,000,后期三四幾個(gè)季度都不開發(fā)票都是0,那明年他涉及到的匯算清繳,這個(gè)個(gè)稅他能交多少錢
這個(gè)看應(yīng)納稅所得額是多少
老師如果就是78,000銷售收入沒有成本,成本發(fā)票取得是不就得按實(shí)際的78,000,那他所得額就是7萬吧。他能交多少錢稅按10%減速算扣除2520, 78000-2520=75480 個(gè)稅75480*10%=7548元對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣