25行,這個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的,如果你是正常交稅,在30和他填寫(xiě)一樣的通知,里面看不出其他的信息
老師不知道為什么增值稅主表上會(huì)出現(xiàn)欠繳金額,我們稅額都是每月清算的,這期可以吧欠繳的填入本期繳納上期欠繳稅額中碼。還是不管它
老師 申報(bào)增值稅 期初未繳稅額103845.03 本期繳納上期應(yīng)納稅額195592.96 本期已繳稅額195592.96 期末未繳稅額-91747.93 這是什么意思呢老師 想請(qǐng)老師給我解釋一下
老師,我想問(wèn)下納稅申報(bào)表里怎么會(huì)有期初未交稅額,然后還有本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期繳納欠繳稅額,是因?yàn)橛芯徑蝗缓笥星防U嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)期初期末的未繳稅額是什么意思?我不欠稅額呀
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)主表,30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,和31行本期繳納欠繳稅額有什么區(qū)別呢?
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
就是我看公司報(bào)表每個(gè)月都繳納一點(diǎn)點(diǎn)前期欠稅 ,就是還是顯示有欠稅, 但是本期的稅又會(huì)正常繳納,這個(gè)是不是辦理了延期納稅的原因呢?
你去看每個(gè)月的申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)稅款和你的完稅證明 他兩個(gè)之間有差額吧,或者是稅款繳納里面有沒(méi)有未交納的稅款?