 
                            你好,不行,必須要申報了。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師早上好,我公司是律師事務(wù)所合伙人企業(yè),有三個合伙人,在自然人系統(tǒng)里申報了生產(chǎn)經(jīng)營所得,然后合伙人在本企業(yè)中其他收入,應(yīng)去那里申報?如果是去工資薪代繳代扣那里申報,是申報不了的,是雇員才可以申報嗎?
老師好,我想問下,我們公司是個合伙企業(yè),有一個投資人之前離職了,但是合伙企業(yè)的個稅生產(chǎn)經(jīng)營信息沒有刪除,還申報著他的信息 現(xiàn)在那個投資人說因?yàn)楣旧陥笾男畔?,?dǎo)致他不能匯算清繳,讓我們把之前的申報的信息作廢掉,這個是能操作的嗎
老師,跟您咨詢個問題,就是我們有家合伙企業(yè)有兩個股東,但是報第四季度經(jīng)營所得的時候只報了一個股東,有一個股東沒報,剛剛才把那個股東補(bǔ)申報上去,這樣會有罰款嗎,還有他是外籍人,稅收要給到外國那邊,未申報他的經(jīng)營所得有影響嗎,會影響個人所得稅嗎[皺眉]
請問申報律師事務(wù)所的經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳,合伙人的工資剔除后,在申報的時候只有經(jīng)營者一個的信息其他合伙人的信息不能添加嗎?
老師,我們注冊了一個有限合伙企業(yè),什么數(shù)據(jù)都沒有,是個空的,有5個合伙人,個稅扣繳端,人員信息采集中,5個合伙人的任職受雇類型選擇的“其他”,代扣代繳一直未報,經(jīng)營所得已經(jīng)報了,代扣代繳怎么申報?我們什么數(shù)據(jù)都沒有,就有5個合伙人,注冊資本也沒到賬
 
                公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預(yù)計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?


今天是最后一天,還可以補(bǔ)報嗎??還是下個季度再把他報上去
你好可以的,可以申報的,在晚上24點(diǎn)之前都可以。
好的,謝謝老師
老師,如果沒報的話會有什么影響呀?
你好,會要扣分,有的還會罰款和滯納金。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。
老師,正好想問下你這個扣分的問題
我去稅務(wù)局查了她說我們該報得都報了,到時這里就是在一直扣分
你好,這個應(yīng)該是4月沒有申報。
四月份的時候都報了的,所以覺得好奇怪,然后稅務(wù)局的就說等明年會重新評分,會重新加分,是這樣嗎?老師。還有剛剛那個問題,那個沒有在我們律所這邊發(fā)工資交個稅的合伙人,他是在其他地方有退休工資的,他這個情況我們給他加進(jìn)來,直接報0??可以不?
你好,這個不會加分。今年是評去年的,明年評今年的。 不用管他在別的地方的,在你們這里,就應(yīng)該申報。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了 。