1%的不含稅的銷售額也按照1%
老師,小規(guī)模開了三個點的普票,現(xiàn)在政策3%減按1%個點計算,納稅減免申報表上的減免稅額我應(yīng)該是按照銷售額除以1.01再乘以0.02這樣算嗎
小規(guī)模納稅人開票問題 小規(guī)模納稅人稅率3%,減按1% 那開普票按3%開票嗎,這樣不含稅銷售額低 如果按1%開銷售額高一點 那個是正確的 理由 感謝
小規(guī)模季度免30萬,不含稅金額計算是按照3個點算還是按照1個點計算
老師,我想問下就是1月開具普票發(fā)票是按3%開具的(當時政策未下發(fā)時開具)2-3月按1%開具普通發(fā)票,1-3月發(fā)票上所列的不含稅銷售額為129w,含稅發(fā)票金額為130w,在填小規(guī)模增值稅及附加稅申報表時應(yīng)在哪個項目列表填寫,填寫金額是按照發(fā)票所示的不含稅銷售額129w填寫,還是按照:不含稅的銷售額126=130/(1+3%)填寫?
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報增值稅時不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
老師,分支機構(gòu)咋備案
人力資源的新公司一開始的工商處理,資金認繳,建賬流程有嗎?
我們的貿(mào)易小公司是老板墊付的借款,6月份先租房,裝修,買辦公用品,6.26號注冊登記好了,7.9號辦理開戶基本戶,大概7.18號第一筆投資款到位。當時老板是用微信轉(zhuǎn)賬給我5萬,裝修、購買辦公用品都是從我的微信和支付寶付款的。請問老板墊付的錢我怎么做憑證? 借款時寫: 借:其他應(yīng)收款-我的名字 貸:其它應(yīng)付款-老板的名字 還款時: 借:其它應(yīng)付款-老板名字 貸:銀行存款 裝修、購買辦公用品時: 借:固定資產(chǎn)-電腦等 貸:其它應(yīng)收款-我的名字 老師你幫我看看這樣寫對嗎?
老師,房產(chǎn)稅怎么操作,2025年買的土地房屋幼兒園
快賬財務(wù)軟件,是實操的軟件
我是物業(yè)公司,店鋪是業(yè)主所有,業(yè)主租給了客戶當時沒有要求開發(fā)票,所以我們一直開的是業(yè)主私人抬頭的發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求從去年到現(xiàn)在重新補開發(fā)票給她了,可以拒絕嗎?拒絕合理嗎?
我想問一下,公司股東變更股權(quán)的流程是先稅務(wù)后工商,那稅務(wù)線上是怎么辦理的呢?
老師,數(shù)電用戶打印發(fā)票匯總表是從新電子稅務(wù)局打印,稅控用戶從哪里打?。?/p>
老師,請問買衣服的,已經(jīng)付了很多付貨款并衣服也收到了但是還沒有收到發(fā)票,然后現(xiàn)在把衣服也銷售了一部分,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本需要如何做會計分錄昵
繳納社保的分錄怎么做
未開票的按照百分幾計算不含稅呢
你好,還是按照1%來的
已經(jīng)按3個點開票的按3個點計算不含稅銷售額,未開票的按照1個點計算不含稅銷售額?
是的對的是的對的。
增值稅減免稅申報明細表該怎么填寫
30萬以上要交增值稅,用不含增值稅的金額乘以2%。假設(shè)開的都是普通發(fā)票和無票收入的。
寫到本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
這個報表昨天申報錯了,已經(jīng)繳納了716.25元,這次更正申報從哪里扣除掉?
你好,你是需要補稅還是退稅?你看一下,你提交了之后,更正了之后再提交抵扣不抵扣給你。如果抵扣了,正好,如果不抵扣了的話,那這一次交了全部的第一次的那個申請退稅。
也就是這次全額繳納,上次申報的那個申請退稅?
是的對的是的對的是的對的
不能從預(yù)繳稅額抵扣嗎
你可以試一下,系統(tǒng)自動給你抵扣吧,一般納稅人的可以呀,我不清楚小規(guī)模的一個地方一個系統(tǒng)不能保證肯定沒有問題。 肯定申報的時候填寫不了。
就看系統(tǒng)能不能自動給你抵扣了。
謝謝老師?
不用客氣,工作愉快