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老師,請問我們公司賣了一輛手到二手市場10萬,二手市場又賣給個人12萬,現(xiàn)在二手市場直接以我們公司名義開了一個二手銷售發(fā)票給個人12萬,但是我們只收到了10萬,這樣對嗎,第一,公司賣給個人二手車是免稅嗎,第二,這個差額怎么處理

2025-07-15 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-15 12:09

同學(xué),你好 不免稅 你按照10萬做賬

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快賬用戶4046 追問 2025-07-15 12:10

老師,我現(xiàn)在報稅,這個10萬要不要報,怎么報,

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齊紅老師 解答 2025-07-15 12:12

同學(xué),你好 按照無票收入申報

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快賬用戶4046 追問 2025-07-15 12:13

問題老師,他們開的發(fā)票是免稅的,是有發(fā)票的,

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齊紅老師 解答 2025-07-15 12:14

同學(xué),你好 這個不是增值稅發(fā)票,是二手車發(fā)票,二手車發(fā)票的用途是過戶,和你申報增值稅無關(guān)

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快賬用戶4046 追問 2025-07-15 12:16

那老師,他的那個票沒問題嗎,我是不是不需要管他,然后增值稅按照我收到的金額來報

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齊紅老師 解答 2025-07-15 12:16

同學(xué),你好 是的,不需要管他

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快賬用戶4046 追問 2025-07-15 12:17

老師,那我這邊的稅率是多少,是不是那個發(fā)票也不需要重新開

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齊紅老師 解答 2025-07-15 12:18

同學(xué),你好 你是一般納稅人的話,增值稅13% 不需要開,申報無票收入

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快賬用戶4046 追問 2025-07-15 12:19

好的,老師,他們那張票是不是有問題呢

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齊紅老師 解答 2025-07-15 12:19

同學(xué),你好 沒有問題的

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同學(xué),你好 不免稅 你按照10萬做賬
2025-07-15
您好,不管二手市場的,那是過戶用的,我們公司只按實際收到的錢交增值稅 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)
2024-08-08
同學(xué),你好 不用處理了
2024-07-03
你好,過戶是在什么時間過戶的?
2024-07-04
你們是賣自己使用過的車?還是你們是二手車市場
2024-06-06
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