你好,這個金額不大,你可以直接入費用。
我司主營業(yè)務:車輛租賃。我司在11月向4s店采購100臺車輛,支付了5%的訂金。同時,4s店也已經(jīng)開出機動車發(fā)票。因我司資金緊張,需要進行籌資。在11月底,我司用11月采購的100臺車輛與金融機構A簽定了融資性售后回租合同(A為出租方,我司為承租方。合同規(guī)定:A在11月底,把融資款直接轉給4S店。12月起,我司應每月向A付每月本金+利息)。 現(xiàn)狀:我司要求,收入與成本配比,在車輛未出租前,不能入固定資產(chǎn),不能提折舊,也不能把折舊轉為成本?,F(xiàn)在這批車又售后回租了,涉及到固定資產(chǎn)清理,請問老師,該如何處理呢
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當時買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉成本 借 管理費用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財稅文件多少價值以下固定資產(chǎn)可以直接計入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費用) 以前年度已經(jīng)結賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉出來… 轉出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費用要轉出來嗎?轉成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費用是不是就沒有轉出來? 請老師詳細講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
老師您好,我公司21年四月購汽車一輛,我做的會計分錄是,借:固定資產(chǎn)19.16萬,貸:銀行存款,請問在六月份的時候,我可以直接全部進行折舊嗎?借:管理費用19.16,貸:累計折舊,還需要提殘值嗎?我是河北地區(qū)說不超500萬的,可以直接做費用嗎?
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理?,F(xiàn)在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理?,F(xiàn)在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
電子稅務局簽訂三方協(xié)議驗證失敗,顯示接收節(jié)點不存在是什么意思?
請問種植石斛購進的鋤頭1百多塊,入什么會計科目?
老師去年買的航吊做固定資產(chǎn)了,但是今年采購的說漏報了一筆安裝航吊的人工費3150元,這我怎么做這筆賬
老師,公司電費都是由我轉到對方個人賬戶,對方不開發(fā)票,我充對公賬戶轉我個人卡上可以嗎再支付
應收賬款多年一直收不回來,怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,準備租用酒店場地來開個招商會,還有就是客戶就餐費用,這些費用計入什么科目,除了發(fā)票還需要什么證明材料嗎?
老師我們單位,不是上市公司,是有限公司,原始股轉讓,需要交什么稅
老師,廠房轉讓了,廠房在建期間交房產(chǎn)稅,土地稅可以入固定資產(chǎn)一起清理嗎
老師,計提所得稅費用經(jīng)營所得進什么科目
老師。我們跟出口貨物,一個合同分批出口,因為一批貨物又質量問題。第二批貨物客戶不接受貨物已到對方港口,導致退貨,用交增值稅和進口關稅嗎
收到,謝謝老師
你好不用客氣的人