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老師,一般納稅人月末損益類結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)不相等,是哪里出來問題啊

2025-07-15 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-15 10:14

你好,你先看一下你的科目余額表是不是平的?

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快賬用戶2706 追問 2025-07-15 10:18

如何看科目余額表是不是平時

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齊紅老師 解答 2025-07-15 10:19

你好,你是用軟件做賬嗎

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快賬用戶2706 追問 2025-07-15 10:20

嗯,這樣看是平的對嗎,老師

嗯,這樣看是平的對嗎,老師
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快賬用戶2706 追問 2025-07-15 10:24

老師幫忙看一下嘛,急啊,出報(bào)表時又不等

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齊紅老師 解答 2025-07-15 10:26

你好,你這個是平的呀,你就拿資產(chǎn)負(fù)債表跟這個科目余額表的余額一個個去核對,看哪一個對不上。

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快賬用戶2706 追問 2025-07-15 10:26

不一致是啥原因啊

不一致是啥原因啊
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齊紅老師 解答 2025-07-15 10:28

你這個是期初還是期末不一致?

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快賬用戶2706 追問 2025-07-15 11:54

系統(tǒng)點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)損益后出來的,老師剛對了一下,應(yīng)交稅費(fèi)不一致怎么去處理啊

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齊紅老師 解答 2025-07-15 11:56

你好,除了應(yīng)交稅費(fèi),其他都一致是嗎

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快賬用戶2706 追問 2025-07-15 12:13

嗯,老師幫忙看一下是哪里不對啊

嗯,老師幫忙看一下是哪里不對啊
嗯,老師幫忙看一下是哪里不對啊
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快賬用戶2706 追問 2025-07-15 13:21

老師,在嗎?從哪里入手解決啊

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齊紅老師 解答 2025-07-15 13:26

你這個要把應(yīng)交稅費(fèi)的所有科目加起來,貸方加起來減去借方的金額填進(jìn)去

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你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2019-07-04
一般是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益或者報(bào)表公式有問題
2019-07-04
科目余額表是平衡的嗎?如果是的話,看一下是不是損益類的科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-08-13
你好,是的,負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)等于資產(chǎn)總額
2022-04-18
同學(xué)你好 是不是有跨年調(diào)整
2022-10-20
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