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老師你好,我想問一下,科目余額表中的,本年利潤和利潤分配,需要寫借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額嗎?還是寫余額。還有個怎么登記明細(xì)賬和總賬是需要都寫本年累計嗎
江老師,一級科目匯總表做報表是方便,問題是有二級科目的不單匯總,登記明細(xì)賬的時候也要分開登二級明細(xì)呀,如果只匯總一級科目怎么記二級明細(xì)賬賬,還有收入成本類的要結(jié)轉(zhuǎn),都在一級科目里面,也不好接轉(zhuǎn)吧 江老師回答
老師你好,分錄的摘要話呢,一定要明確嗎?有時候我不知道他哪一個的話那怎么辦,主要看的是科目余額表跟銀行對賬單對得上,還有那個發(fā)票的信息都要對得上,是這樣嗎?
老師,你好!我想問下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),需要重分類到其他流動資產(chǎn)嗎?如果是重分類到其他流動資產(chǎn),資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額會跟我做賬的資產(chǎn)總額不一樣
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事??? 看以下圖
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
您好,不是一回事,總分類賬是法定賬簿,按會計科目逐筆或匯總記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),科目余額表則是根據(jù)總賬數(shù)據(jù)自動生成的余額匯總表,兩者本質(zhì)不同但數(shù)據(jù)聯(lián)動:總賬提供原始記錄(需存檔),余額表用于快速核對和編制報表(無需人工重復(fù)登記),現(xiàn)在會計軟件中二者均為系統(tǒng)自動生成且數(shù)據(jù)同源,不存在重復(fù)勞動問題。