在成本費(fèi)用里面減去營業(yè)外收入就可以了
老師:報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅是不含稅收入31288.49-成本35200= 利潤-3911.51 報(bào)增值稅是收入31288.49 但賬做出來的利潤 要加免的稅額營業(yè)外收入312.91 ,利潤-3598.6就和申報(bào)的個(gè)人經(jīng)營所得中的利潤-3911.51不一樣
老師好,報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的時(shí)候,需要填寫收入總額繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。那這個(gè)收入總額是根據(jù)不含稅的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入+投資收益-財(cái)務(wù)費(fèi)用來填寫嗎?是不是先做賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表后,直接按照利潤表里面的利潤總額填寫去申報(bào)這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的收入總額???等生成稅款以后再把賬務(wù)反結(jié)賬,計(jì)提稅款。
老師,所得稅申報(bào)的營業(yè)收入,包含營業(yè)外收入嗎?營業(yè)成本包含期間費(fèi)用和營業(yè)外支出嗎?所得稅申報(bào)的營業(yè)收入,營業(yè)成本和利潤總額有沒有勾稽關(guān)系?
我想問一下,申報(bào)企業(yè)所得稅當(dāng)中的營業(yè)成本,如果涉及到營業(yè)外收入,是否需要減掉,就像如圖1本來利潤總額減掉收入,營業(yè)成本應(yīng)該為:50883.57元(考慮了營業(yè)外收入),2、但是用友賬做出來,管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)成本為51,960.51,這樣收入-營業(yè)成本就和利潤總額不對了(沒考慮營業(yè)外收入)
老師!申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅收入總額包括營業(yè)外收入不?成本費(fèi)用是否包括所得稅費(fèi)用呢?
稅務(wù)報(bào)表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
這樣行嗎?老師
就是這么填寫的,因?yàn)檫@個(gè)收入減利潤總額等于成本費(fèi)用
好像有點(diǎn)說不通,但是不怎么填的話利潤總額又不對
哪一點(diǎn)說不通 誰告訴你營業(yè)收入減成本等于利潤總額 這里的營業(yè)收入營業(yè)成本,利潤總額都是自己填寫
營業(yè)收入現(xiàn)在是系統(tǒng)自帶不含稅收入,成本費(fèi)用是自己填,利潤總額自帶算出來了
剛才回復(fù)錯(cuò)了,不是給你的 營業(yè)收入,是不含增值稅的,不加營業(yè)外收入,如果你這里面加上營業(yè)外收入和你的增值稅的銷售額不一致,所以他只能放到成本費(fèi)用里面去
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快