你好,具體的是哪一個(gè)稅款的?
我不明白負(fù)債是欠的錢,為啥還會有計(jì)稅基礎(chǔ),需要交稅呢
這個(gè)題不明白,第二步,計(jì)稅基礎(chǔ),不明白為啥這樣算,老師講的明白點(diǎn)
問什么計(jì)稅基礎(chǔ)是250萬,不明白
老師,這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)不明白為啥是10000-5000,不是10000
稅款繳納基礎(chǔ)不明白
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
房產(chǎn)稅計(jì)稅基礎(chǔ)是按不含稅合同金額還是按實(shí)際收到金額季度申報(bào) 我在想一個(gè)問題,如果合同金額是200萬不含稅乘以稅率,每季都要這么重復(fù)報(bào)嗎,如果按照實(shí)際金額季度申報(bào),就是收到多少不含稅的去報(bào),沒收到就零申報(bào), 按照實(shí)際收到的去申報(bào)不是少交稅嗎
不含增值稅的租金收入 可是他根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你即使沒有收到租金,他是不是也在出租?
是的,也在出租
老師這個(gè)我想的不對是嗎
根據(jù)收到的錢來申報(bào)不對 根據(jù)房產(chǎn)稅的政策,你交付出去了,次月就得申報(bào),你沒有收到錢也得申報(bào)繳納他納稅義務(wù)發(fā)生了。
意思是說按照合同不含稅租金去申報(bào),比如合同不含稅金額是200萬,每個(gè)季度都要200乘以稅率重復(fù)申報(bào)嗎
每個(gè)季度300萬的租金收入的是
什么意思老師
他是跟按季度報(bào)稅是根據(jù)季度銷售額,你的季度銷售額是不是3,000,000每次都是3,000,000的情況下,那就是填寫3,000,000,如果這是一年的話,應(yīng)該3,000,000÷12×3
承租方有一個(gè)企業(yè)繳納了房產(chǎn)稅要把這個(gè)企業(yè)的收入減掉是嗎,
他已經(jīng)交了房產(chǎn)稅,你就不需要交了,不減營業(yè)收入
要從租金收入也就計(jì)稅基礎(chǔ)里面把他的這部分減去不是嗎
不需要減去的呀,你的租金還是這些。
這樣房產(chǎn)稅不就重復(fù)交了嗎
計(jì)稅基礎(chǔ)包含的租金
就是房產(chǎn)稅承租方的租金
那對方是替你墊付的嗎?如果是替你墊付的話,他也不應(yīng)該減少租金, 還是你的房產(chǎn)稅 你寫一下賬務(wù)處理就知道了,你可以寫一下,你把完整的賬務(wù)處理寫一下
承租方繳納房產(chǎn)稅,出租房就不用繳納。那如果還是按照300萬基礎(chǔ)繳納,不就重復(fù)繳納他的那一份房產(chǎn)稅了嗎
他已經(jīng)交了的房產(chǎn)稅,你就不用再繳納了 直接不需要申報(bào)啦
土地使用稅和印花稅也要除以4嗎,
這個(gè)4是什么?土地使用稅是面積乘以單價(jià),印花稅是不含稅收入*千分之一 小型微利企業(yè)小規(guī)模都可以減半。