根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第6號——無形資產(chǎn)》規(guī)定,外購無形資產(chǎn)的成本包括購買價款、相關(guān)稅費(fèi)以及直接歸屬于使該項資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定用途所發(fā)生的其他支出。因此,契稅應(yīng)計入土地原值一并攤銷。而印花稅通常計入“稅金及附加”,不計入土地原值。 對于計入土地原值的契稅,應(yīng)從五月繳納當(dāng)月開始與土地使用權(quán)原值一并攤銷,因為其是在五月才成為無形資產(chǎn)成本的一部分,此前四月的無形資產(chǎn)原值不包含該契稅。
老師好,我公司去年從國土局拿到了一塊地,支付了土地出讓金,當(dāng)時我把這個入到無形資產(chǎn)—土地使用權(quán)了,然后開始在使用期40年內(nèi)進(jìn)行攤銷。然后上個月我們才去繳納的契稅和印花稅,總額是16萬,這個我也該計入無形資產(chǎn)對吧,具體賬務(wù)咋處理呢
老師,我在23年1月支付了土地款,已經(jīng)在1月開始攤銷了,5月才交了印花稅和契稅,現(xiàn)在印花稅是直接放在稅金及附加,那契稅是直接計入借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款,嗎?
取得土地使用權(quán)而支付的土地價款, 稅費(fèi),交易服務(wù)費(fèi),需要計入無形資產(chǎn)中嗎,攤銷無形資產(chǎn)是按照取得土地證的時間的次月開始攤銷嗎?
18年7月購買土地,土地使用權(quán)入無形資產(chǎn),攤銷應(yīng)該計入在建工程,22年開始有收入、我補(bǔ)計提攤銷全部計入了管理費(fèi)用,需要調(diào)整去年的賬務(wù)嗎?企業(yè)所得稅需要更正嗎?
12月入了一筆無形資產(chǎn)土地使用權(quán),還沒給完錢,也還沒開始用。請問會計開始攤銷時間和稅法攤銷時間怎么界定?
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
假設(shè)4月無形資產(chǎn)發(fā)生60000攤銷600個月(50年)每個月攤銷100元,5月增加600元契稅,契稅每個月攤銷多少錢?是不是600/599,合計100+600/599
同學(xué)你好 對的,是這樣的
那每個月發(fā)生的城鎮(zhèn)土地使用稅能計入土地成本嗎,這個稅種每個月需要計提嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣