若是借記所得稅費用,是計入利潤表中。不影響企業(yè)所得稅申報
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務(wù)費用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進行22年所得稅匯算清繳年報,填財務(wù)報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務(wù)費用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
老師,你好,2023年5月份的企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納的企業(yè)所得稅,在第二季度申報財務(wù)報表利潤表時所得稅費用這一欄是否需要填寫?
請問2023年第一季度有利潤預(yù)交企業(yè)所得稅,二、三季度虧損不交企業(yè)所得稅,第四季度有有利潤,但是全年虧損,第四季度還用交企業(yè)所得稅嗎?預(yù)繳企業(yè)所得稅填報表是按年累加的,表中無法體現(xiàn)第四季度稅額?
老師,2023年第2季度企業(yè)所得稅524.08元,會計沒計提,做賬的時候把金額寫成141.08了,在季度財務(wù)報表利潤表上填的所得稅費用是141.08,在所得稅預(yù)交申報表里本年實際已預(yù)繳所得稅面填的是524.08元,我匯算清繳里面填的也是524.08元,我這樣填多嗎?我還要修改第四季度的財務(wù)報表嗎?
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!