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老師我想問下 我們是信息類的公司 現(xiàn)在在申請高企 現(xiàn)在需要我們每個月填寫研發(fā)人員的工資做加計扣除 我應(yīng)該在增值稅哪里填寫呢

2025-07-14 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 16:29

研發(fā)加計扣除,它是抵扣所得稅的 《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》(A200000)第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除

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快賬用戶1919 追問 2025-07-14 16:31

老師 我現(xiàn)在問的是增值稅 可以填寫加計扣除嗎 還是我誤解了 叫加計抵減額呢

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齊紅老師 解答 2025-07-14 16:33

先進制造行業(yè),它有一個增值稅加計抵減在附表四、本期發(fā)生額實際抵扣金額。

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快賬用戶1919 追問 2025-07-14 16:37

老師 我們不是制造業(yè) 是不是研發(fā)費用可以當(dāng)做進項來用呢

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齊紅老師 解答 2025-07-14 16:40

這個是一般計稅的項目就可以 和普通企業(yè)一樣生產(chǎn)辦公用的就行了

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快賬用戶1919 追問 2025-07-14 16:42

我現(xiàn)在很懵 我們是信息類的公司 我們有3個研發(fā)人員工資 現(xiàn)在應(yīng)該做 才能讓增值稅少交點 稅務(wù)局的人說是可以做進項用的 怎么用呢

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齊紅老師 解答 2025-07-14 16:42

你取得進項專票抵扣增值稅 工資里扣不了

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快賬用戶1919 追問 2025-07-14 16:45

好的就 是說沒有辦法抵免是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-14 16:46

是的 工資抵扣不了增值稅

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研發(fā)加計扣除,它是抵扣所得稅的 《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》(A200000)第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除
2025-07-14
您好,這個是屬于6月就可以的
2023-08-11
你好,在個稅申報系統(tǒng)里有個下載更新功能按鍵,每月申報時點擊下載更新就可以
2020-11-15
同學(xué)您好,您就按您賬面的數(shù)據(jù)填寫,您說的多計提,那還需要沖減了嗎 是加計75%扣除的
2021-03-04
你好,所有的都需要申報的,這里需要全員申報,不管交不交個稅。
2023-04-13
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