研發(fā)加計扣除,它是抵扣所得稅的 《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》(A200000)第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除
你好 老師 我想咨詢一個個人所得稅申報問題可以嗎,這是我們員工上個月填寫的住房貸款情況,我想問一下我現(xiàn)在申報五月份工資的時候,累計住房貸款 利息這里是填1000還是5000呢 這是六項附加扣除
老師您好,申報個稅的時候是按應(yīng)發(fā)工資填報的,現(xiàn)在我們單位這個月有員工請假半個月,這個人有社保,那我現(xiàn)在填寫收入的時候是不是要把半個月的工資扣除的后的數(shù)字填寫
老師,我在聽自然人電子稅務(wù)局扣繳端的視頻,想問一下在公司里,是只有工資超過5000的人才要填寫,還是每個員工,公司都需要錄入她們的信息呢?
老師,你好,我們公司還不是高新企業(yè),只是為了后面申請高新企業(yè)不用更改之前的賬,現(xiàn)在在申報季度企業(yè)所得稅申報的時候,需要填寫研發(fā)費用加計扣除表嗎。
老師好,我想問下,我們公司有個員工6月在總公司發(fā)的工資,7月在分公司發(fā),我現(xiàn)在申報個稅人員信息那里填寫入職日期寫6月還是7月
老師請問下,5月申報免抵退,產(chǎn)生免抵額,這個賬務(wù)處理怎么做,是做在5月還是6月
請問公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
客戶發(fā)來一個詢證函,我公司預(yù)收了客戶2萬,還未開具發(fā)票,預(yù)計下月開具發(fā)票,那這2萬填在詢證函的哪里
做吊頂包工包料辦理公司許可,需要哪些資質(zhì)?
請問3月收到投資款,忘了做印花稅申報,補申報的話,申報在當(dāng)月還是申報在3月。投資款印花稅的申報期間有不有規(guī)定
本年累計利潤是22萬,需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師我現(xiàn)在在購進固定資產(chǎn),在資產(chǎn)卡片模塊,我想問問比方說我7月1號付錢買的固定資產(chǎn),開始使用日期和入賬日期分別都怎么填
個體戶在申報經(jīng)營所得稅的時候,有個投資者減出費用30000,這個是怎么回事
老師個體戶可以不申報個稅和經(jīng)營所得嗎,沒有實際業(yè)務(wù)
合伙企業(yè)給合伙人發(fā)工資,季度申報經(jīng)營所得時需要把工資剔除么,還是年度匯算清繳時剔除做納稅調(diào)增就可以?
老師 我現(xiàn)在問的是增值稅 可以填寫加計扣除嗎 還是我誤解了 叫加計抵減額呢
先進制造行業(yè),它有一個增值稅加計抵減在附表四、本期發(fā)生額實際抵扣金額。
老師 我們不是制造業(yè) 是不是研發(fā)費用可以當(dāng)做進項來用呢
這個是一般計稅的項目就可以 和普通企業(yè)一樣生產(chǎn)辦公用的就行了
我現(xiàn)在很懵 我們是信息類的公司 我們有3個研發(fā)人員工資 現(xiàn)在應(yīng)該做 才能讓增值稅少交點 稅務(wù)局的人說是可以做進項用的 怎么用呢
你取得進項專票抵扣增值稅 工資里扣不了
好的就 是說沒有辦法抵免是吧
是的 工資抵扣不了增值稅