稅負(fù)率影響:6 月稅負(fù)率不變(已申報),紅沖影響 7 月稅負(fù)率(銷項減少,稅負(fù)率降低)。 申報原因:填寫 “因購買方公司注銷,需對部分金額進(jìn)行紅沖”。 處理方式: 稅務(wù):按規(guī)定流程開具紅字專票,8 月申報時在 7 月增值稅報表中沖減對應(yīng)銷項稅額。 賬務(wù):7 月憑紅字發(fā)票沖減當(dāng)期收入和銷項稅額(借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款等)。
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務(wù)報表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?請老師指點(diǎn)迷津
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進(jìn)項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?銷賬稅額和進(jìn)項稅額需要改嗎?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
發(fā)票金額可不可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)
住宿提供的專用發(fā)票可以抵扣嗎
發(fā)票明細(xì)導(dǎo)入能導(dǎo)入負(fù)數(shù)金額么
老師,請問公司股權(quán),自然人之間轉(zhuǎn)讓,都交什么稅。2季度虧損,上一年末盈利,股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額4000元,謝謝老師
請問7月15日發(fā)放6月份工資,那么申報的個稅是6月份的還是5月份?怎么有的說個稅遵循“發(fā)放了才計稅 不發(fā)放不計稅”的原則
老師,客戶打我10萬的貨款,要求我開9個點(diǎn)的專票,我要求加收8個稅點(diǎn),我承擔(dān)的稅額是多少
老師,旅游服務(wù)-索道票,怎么做賬,求分錄。謝謝老師
公司購買配電柜的電纜線進(jìn)什么科目,不是生產(chǎn)也不是銷售這個
老師,我們是貨代物流公司,大部分成本都是無票的,從對公轉(zhuǎn)賬可以嗎?都是個人勞務(wù),提供不了發(fā)票,正常記賬,納稅調(diào)增
企業(yè)匯算清繳中福利費(fèi)超出工資薪金總額14%要調(diào)增嗎
那我紅沖部分的金額,用不用對公把款退回去?說是銷售退回?還是說這部分金額,我可以在8月份申報的時候,這部分金額無票收入里面?哪個方法比較合適?不想讓稅負(fù)率變化太大。
如果實(shí)際有退款才可以這樣
那就是我7月份紅沖,然后做無票收入,申報的時候,那樣寫原因可以通過嗎
同學(xué)你好 這個可以的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝