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請問增值稅申報表小微企業(yè)免稅額系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)修改不了,按1%開票,這里提示要按3%金額填入免稅額

2025-07-14 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 15:31

不用修改,收入一致即可。

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快賬用戶8997 追問 2025-07-14 15:31

那免稅額不對呀

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齊紅老師 解答 2025-07-14 15:32

不用管,不用交增值稅,不影響的

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快賬用戶8997 追問 2025-07-14 15:32

銷售額+免稅額≠發(fā)票含稅金額

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快賬用戶8997 追問 2025-07-14 15:33

是系統(tǒng)問題嗎

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快賬用戶8997 追問 2025-07-14 15:34

是系統(tǒng)問題嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-14 15:36

是的,系統(tǒng)問題,不用管

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不用修改,收入一致即可。
2025-07-14
小規(guī)模納稅人,查賬征收,不是差額征收的企業(yè),直接將不含稅金額填寫在第10行、第9行,系統(tǒng)自動按不含稅金額*3%計算出稅額,直接保存后,申報,就可以了。
2021-01-12
你好,按照系統(tǒng)顯示的百分之3的申報就可以
2020-10-24
你好,按照不含稅的銷售額未達(dá)起征點(diǎn)的,就直接填寫到第11行。個體戶是未達(dá)集成點(diǎn)。
2023-07-06
您好,你們上個季度超過30萬沒有
2023-07-13
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