(100/1.09*9%-進(jìn)項稅額*1.05)= 100÷1.09×0.5% 求進(jìn)項稅額就可以了
若已知不含稅銷售額為313萬,負(fù)稅率為2%,根據(jù)公式可以得出本月需認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票價稅合計為265萬,那請問下我們是小型微利企業(yè),稅率為9%,那本月我們需預(yù)繳的增值稅為多少?
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票113萬,期中進(jìn)項稅額13萬,如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月還需要認(rèn)證多少進(jìn)項票?
2022年5月紅光公司是一般納稅人,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)票67.8萬,期中進(jìn)項稅額7.8萬,如果增值稅稅負(fù)為1%,則本月紅光公司最多開具多少面額的銷售發(fā)票(價稅合計數(shù))?
購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元,耗用其中價值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。上期期末留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。問:⑴該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項稅額的抵減額是多少?如何計算?⑵該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項稅額是多少?如何計算?⑶該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計算?⑷該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計算?⑸該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計算?
其他醫(yī)藥制造業(yè)一般納稅人公司,本月銷項稅開票額400萬,包含專票300萬,普票100萬。進(jìn)項票開了500萬。專票能全部抵扣嗎?增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率控制在多少合適呢?
老師,我五月份少報一個人個稅,六月份報了可以更正加在五月份嗎
老師,請問公寓申報環(huán)保稅2.8元,還有再優(yōu)惠嗎
開電子發(fā)票導(dǎo)入成功以后該怎么操作
老師老板,減資是為啥呢?
有兩個股東,可以由一個股東完成全部實繳嗎
老師,分公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表清零了,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到總公司,怎么做?
公司緊急需要財務(wù)報表,只提供了對賬單,對賬單上有對方戶名和摘要,是否可以根據(jù)對賬單上先做賬然后出具報表給公司,之后再補上回單?
老師好,本年利潤去年年結(jié)已經(jīng)平掉了,為什么今年年初的余額是去年的雙倍?哪里出錯了?金蝶軟件
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有兩筆去年的賬需要沖減,一筆是去年計提的獎金現(xiàn)在確定不再發(fā)放,還有去年計提的一次加油卡費用,借管理費用-福利費貸其他應(yīng)付款,這兩筆都不再支付,現(xiàn)在怎么沖減?
資本公積需要交印花稅嗎