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本企業(yè)為先進(jìn)制造業(yè),可加計5%抵扣進(jìn)項稅額,稅負(fù)率0.5%,本期開票 100萬(含稅、9%),問:計算下認(rèn)證多少發(fā)票(進(jìn)項稅額)合適?

2025-07-14 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-14 14:52

(100/1.09*9%-進(jìn)項稅額*1.05)= 100÷1.09×0.5% 求進(jìn)項稅額就可以了

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(100/1.09*9%-進(jìn)項稅額*1.05)= 100÷1.09×0.5% 求進(jìn)項稅額就可以了
2025-07-14
都是一般計稅的嗎?如果是的話都可以抵扣 建議根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證 增值稅稅負(fù)7-8% 所得稅稅負(fù)2-3%
2023-06-04
本期發(fā)生額需要填寫,如果你需要繳稅,需要抵扣,再填寫實際抵扣金額。
2023-10-21
一-七月份進(jìn)項稅額乘以5%,然后你去填寫附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2023-09-08
你好,不含稅收入200萬,增值稅稅負(fù)為1%,增值稅應(yīng)納稅額就是2萬 增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額 進(jìn)項稅額=200萬*13%—2萬=24萬,已經(jīng)有13萬的進(jìn)項稅額,還需要9萬的進(jìn)項稅額 9萬的進(jìn)項稅額,對應(yīng)的進(jìn)項含稅金額=9萬/13%*1.13
2022-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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