同學(xué),你好 寫:預(yù)付款,可以的

郭老師,我們收到進項專票35萬。預(yù)付賬款借方金額是156237.92.有打款給我們開票的單位118000.這個我怎么做分錄呢?發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費
老師好,我們老板墊付了一筆19992元的款項,是讓人幫我們公司系統(tǒng)做信息服務(wù)的。對方開來的普票是*信息技術(shù)服務(wù)費*信息技術(shù)服務(wù)費。那我入賬的時候可以寫:借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款-法人嗎
老師 您好 我們剛簽訂一份教學(xué)軟件平臺技術(shù)合同并付款,已收對方開給我們技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票,那我們做賬的時候,應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本(教學(xué)軟件平臺還沒有研發(fā)成功,也沒有銷售開票)還是管理費用-技術(shù)服務(wù)費呢 謝謝
老師請問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術(shù)服務(wù)費 應(yīng)該怎么寫分錄啊 是借應(yīng)付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對方 還沒收到對方的發(fā)票
老師,您好,請問我們公司付款給A公司,委托他去投放廣告,但合同里寫的是按我們廣告的消耗總金額5%給A公司服務(wù)費,這部分發(fā)票開什么內(nèi)容合適呢?,正常的廣告投放是開“廣告發(fā)布費或信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
老師 上個月是第一次合作 當(dāng)時付款寫的預(yù)付款 這個月是第二次 也寫預(yù)付款嗎 這個預(yù)付款金額和發(fā)票金額是一致的
同學(xué),你好 付款備注的內(nèi)容,不是很重要
老師 不是很重要 也要和業(yè)務(wù)相符吧
同學(xué),你好 最好是相符的