沖減收入和成本:按照退貨貨物對應(yīng)的收入和成本,進(jìn)行賬務(wù)沖減。 沖減銷售收入: 借:應(yīng)收賬款(紅字,或貸方藍(lán)字 ) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字 ) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字 ) 沖減銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字 ) 貸:庫存商品(紅字 ) 由于對方已注銷,無法收回貨款,相應(yīng)的應(yīng)收賬款需計提壞賬準(zhǔn)備,后續(xù)按規(guī)定確認(rèn)壞賬損失。計提壞賬準(zhǔn)備時: 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 確認(rèn)壞賬損失時: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 稅務(wù)處理:備齊銷售合同、發(fā)票、對方注銷證明等材料,主動找主管稅局溝通,申請?zhí)厥饬鞒涕_紅字發(fā)票;開紅字發(fā)票后申報時扣減銷項稅額,若無法開紅字,溝通其他抵稅途徑 。所得稅匯算清繳調(diào)整收入成本,壞賬按規(guī)定準(zhǔn)備材料申報扣除
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當(dāng)年已開票確認(rèn)收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現(xiàn)對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠(yuǎn)了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
我公司銷售貨物,貨款我公司已收到了,發(fā)票已開出去了,發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,我公司已經(jīng)在當(dāng)期確認(rèn)了收入,增值稅已經(jīng)申報了,現(xiàn)在對方要退貨,我公司同意退貨,那么現(xiàn)在我公司財務(wù)咋樣申報?咋樣賬務(wù)處理了?請老師詳細(xì)解答一下,謝謝
老師您好,我公司銷售貨物給客戶并開具了增值稅專票,客戶已認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)生銷售退回,客戶不給我們開紅字信息表,我司無法開紅字發(fā)票,這個對我公司會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師,你好!請問一下我們公司是一般納稅人,我們之前銷售了貨物給客戶,貨款已經(jīng)收了,貨物也已經(jīng)發(fā)貨給客戶了。但是發(fā)票確還沒有開給客戶?,F(xiàn)在的問題是這個客戶公司已經(jīng)注銷了,他們也沒有叫我們開發(fā)票,這樣的情況,我們該如何處理
老師好,我公司銷售給一家企業(yè)貨物,已全部開票,近期收到退貨,但這家公司已經(jīng)注銷了。我司應(yīng)如何處理。稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)無法開具紅字發(fā)票了。
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月