你好虧損的就不要填寫免稅這個(gè)
老師您好,企業(yè)所得稅季報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行數(shù)填上,就帶到A表第十二行了是嗎?第二季度匯算清繳完,第八行彌補(bǔ)虧損那數(shù)是我們自己填上的嗎?
老師好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,再今年填報(bào)企業(yè)所得稅是報(bào)表已經(jīng)彌補(bǔ)過去年的虧損,在第二季度填報(bào)所得稅是又自動(dòng)出來了去年虧損的數(shù)據(jù),第二季度說的稅還能彌補(bǔ)虧損嗎?這算是重復(fù)彌補(bǔ)嗎
老師,你好,第一季度有利潤(rùn),但是去年是虧損的,在填寫季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),不能彌補(bǔ)以前年度的虧損,我該怎么辦?
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),發(fā)生虧損,是否不用填寫所得稅減免那欄?發(fā)生盈利的時(shí)候第8行怎么填?
請(qǐng)問會(huì)算的時(shí)候,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損,明細(xì)表是自動(dòng)的,不用手動(dòng)填吧?見識(shí)我在一季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)是不是就會(huì)自動(dòng)出來,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?
這個(gè)提示用理會(huì)不?
是的,不用管的這個(gè)申報(bào)就可以
還有上面那個(gè)從業(yè)人數(shù),6月份我申報(bào)了29個(gè)人,系統(tǒng)是一個(gè)人。需要手動(dòng)改改么?
這個(gè)需要手動(dòng)改過來的
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)畫勾的??這季度虧損,也勾選著呢。不用理會(huì)??
自動(dòng)勾畫的就不需要改的
我是想問這個(gè)是自動(dòng)勾線的么?
不是,,應(yīng)該是人為性的這個(gè)
那為什么畫勾那是灰色?
那不清楚這個(gè)是什么原因了