同學(xué),你好 你是庫(kù)存比實(shí)際多了嗎?
六月份我們庫(kù)存商品只有A,但是六月份銷售產(chǎn)品A.B兩種產(chǎn)品,開出去的發(fā)票上也顯示A.B,我不想把B全部做成營(yíng)業(yè)外收入,后面日期我能進(jìn)到B產(chǎn)品,六月該如何做賬
去年買了A公司的軟件產(chǎn)品,我們作為代理商可以代理銷售A公司的軟件產(chǎn)品,買的時(shí)候入了庫(kù)存商品,一直也沒賣出去,現(xiàn)在又和A公司產(chǎn)生了糾紛,以后也不打算再代理他們產(chǎn)品了,那這個(gè)軟件產(chǎn)品賬上怎么處置?
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)要怎么做捏?練習(xí)1:一般納稅人甲公司2020年12月發(fā)生以下商 品銷售主營(yíng)業(yè)務(wù),假設(shè)該公司在確認(rèn)收入的同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品的成本。 (1) 1日,采用賒銷方式銷售A產(chǎn)品100件,價(jià)款 150000元,增值稅25500元。100件A產(chǎn)品成本為 90000元。 (2) 25日,采用支票結(jié)算方式銷售南方公司A產(chǎn)品 100件,價(jià)款200000元,增值稅34000元,款項(xiàng)已收 存入銀行。100件A產(chǎn)品成本為150000元。(做分錄)
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫(kù)存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來(lái)是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
因?yàn)樵?019年的時(shí)候有一個(gè)生產(chǎn)線零配件的銷售合同A-01已經(jīng)完工入庫(kù),入庫(kù)分錄為借:庫(kù)存商品-A-01貸:生產(chǎn)成本-A-01。但是出貨時(shí)這個(gè)銷售合同A-01零配件與另外一個(gè)銷售合同A-05一并發(fā)貨,銷售人員沒有把這事咨會(huì)財(cái)務(wù)這邊,所以銷售合同A-01沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)處理。庫(kù)存商品就一直掛賬. 現(xiàn)在的處理方法想把這個(gè)零配件合同A-01的成本轉(zhuǎn)入到正準(zhǔn)備完工出貨的銷售合同A-08的成本中,請(qǐng)問(wèn)有什么會(huì)計(jì)方法去處理呢?
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
是的,我得重復(fù)做了多個(gè)完工入庫(kù)
本為購(gòu)進(jìn),銷售就平賬了。但我做多了個(gè)完工入庫(kù),所以結(jié)存多了
同學(xué),你好 那你要更正憑證,把之前多做的重新做
跨月的,不能改上月來(lái),我想在本月沖銷 平賬
同學(xué),你好 那不太合適,對(duì)成本會(huì)有影響