你好 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款??
老師,請(qǐng)問(wèn)前會(huì)計(jì)首先做借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,發(fā)票回來(lái)后又做借:管理費(fèi)用/固定資產(chǎn),貸:銀行存款,我該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在導(dǎo)致大部分科目都不對(duì),煩請(qǐng)指點(diǎn)下,謝謝
老師好,我們公司先打款借應(yīng)付貸銀行、然后收到發(fā)貨,但是發(fā)票上得清單有些沒(méi)有到貨、這個(gè)做賬流程怎么做,請(qǐng)老師詳細(xì)講解、謝謝
老師 有銀行付款回單 還沒(méi)有發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師 這回單應(yīng)該怎樣做分錄
沒(méi)有做過(guò)賬的人,一開(kāi)始領(lǐng)導(dǎo)就扔一大堆銀行電子回單,付款申請(qǐng)單,進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,該怎么入手開(kāi)始做賬
老師好,銀行回單,付款人是中國(guó)銀聯(lián)有限公司,收款人是我們公司,這種情況怎么記賬呢? 謝謝
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開(kāi)具發(fā)票,一直沒(méi)到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷(xiāo),這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車(chē)的電子普票也可以抵扣?