您好,這個只需按開票的收入就可以
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師,您好,請問視同銷售的計入銷售費(fèi)用部分還需要交印花稅嗎?怎么申報?我家是米廠,食堂用大米,借管理費(fèi)用2600 貸庫存商品2470 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅-222 計入庫存商品的這2470是不是不需要交印花稅,申報時候是不是填在未開具發(fā)票對應(yīng)的稅率那一行
汽車店開具機(jī)動車發(fā)票,購買方和銷售方都是公司作為試駕車開票上戶,之前做的是借固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng),貸庫存商品,銷項(xiàng)。但是現(xiàn)在申報增值稅才發(fā)現(xiàn)營業(yè)收入的金額還沒有增值稅申報表里面的銷售額高,那開具的試駕車要做營業(yè)收入嗎?
汽車店開具機(jī)動車發(fā)票,購買方和銷售方都是公司作為試駕車開票上戶,之前做的是借固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng),貸庫存商品,銷項(xiàng)。但是現(xiàn)在申報增值稅才發(fā)現(xiàn)營業(yè)收入的金額還沒有增值稅申報表里面的銷售額高,那開具的試駕車要做營業(yè)收入嗎?
老師你好,請問下,我們公司是電梯銷售小規(guī)模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發(fā)票,供應(yīng)商那里發(fā)票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報?銷售的發(fā)票就開了一半,我是按全額申報還是按發(fā)票一半金額申報?購入的發(fā)票沒有,我是按合同金額先申報還是等發(fā)票過來了下個月再申報印花稅
老師 員工的銀行卡被鎖了 寫了委托書讓我們一起轉(zhuǎn)到另一個員工的卡上 這個怎么做賬呀 是發(fā)工資的時候直接備注代收工資嗎
課程電子版的表在哪?
老師,我開外經(jīng)證提示失敗,是什么原因?
企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)分配表怎么填寫?
老師請問:B委托C給A付款(C跟A簽訂的合同,但實(shí)際B經(jīng)營),A給C開發(fā)票,C要開票給B。實(shí)際C是屬于代收代付,但又涉及開票,請問這個怎么預(yù)防稅務(wù)風(fēng)險。
請問老師,住宿費(fèi)計到什么科目呀
6500扣社保醫(yī)保合計515支付多少個稅
老師,公司什么情況下要做審計?
外貿(mào)出口企業(yè)。出口模式0110,價格fob。問題1-知道0110是一般貿(mào)易,9810是出口海外倉,9710是BTB,9610是BTC。這幾種模式,在財務(wù)做賬、退稅申請、備案資料整理,都有什么區(qū)別呢?問題2-有些訂單會有海上的運(yùn)費(fèi),有的還會有海外倉儲費(fèi)用,但是報關(guān)還是0110,F(xiàn)OB價格,那開具的海上運(yùn)費(fèi)和海外倉儲費(fèi)用,可以入賬,作為費(fèi)用支出嗎?怎么做才合理。問題3-新和一達(dá)通合作,2n模式出口,0110,F(xiàn)OB價。收匯是一達(dá)通收匯,退稅是企業(yè)自己申請退稅。請問0110模式報關(guān)是否合規(guī),出口發(fā)票,銷售方是自己企業(yè),進(jìn)貨發(fā)票購買方是自己企業(yè),然后用代理證明申請退稅,是這個個流程嗎?這個流程里都有哪些注意事項(xiàng),特別是第一筆退稅,都需要準(zhǔn)備什么資料?
老師,我們公司賬上欠供應(yīng)商15萬,現(xiàn)用現(xiàn)金支出單來平賬,是分15次每次付1萬好,還是每次5萬好些,謝謝
非常感謝老師
不客氣,很高興幫你