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老師好,不結轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納,借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款,可以這么處理嗎?

2025-07-13 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-13 17:43

您好一般人的話,要結轉(zhuǎn)的

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快賬用戶1361 追問 2025-07-13 18:00

具體該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 20:48

結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

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快賬用戶1361 追問 2025-07-13 21:08

如果不計提直接交稅,報表出來的數(shù)字準確嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 21:11

不計提,就會產(chǎn)生負數(shù)了

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您好一般人的話,要結轉(zhuǎn)的
2025-07-13
你好,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 次月繳款時 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 注意,是應交稅費—應交增值稅二級科目,而不是應交稅費-未交增值稅
2021-04-09
是的,就是那樣做的哈
2023-03-02
你好,這是交增值稅的,分錄這個是對的。
2023-10-12
你好,你是小規(guī)模納稅人的嗎?
2023-10-12
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