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小規(guī)模當(dāng)月確認(rèn)收入,是不是要把增值稅和主營業(yè)務(wù)收入單獨(dú)體現(xiàn)。但是我們下個月和對方對賬,對方又會出現(xiàn)客訴售后,然后和銷售金額又不一致了。這種賬上咋處理

2025-07-13 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-13 16:51

對的是的,然后你們是退貨了嗎?

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快賬用戶6176 追問 2025-07-13 16:52

不是,我們承擔(dān)了對方都客訴。就是對方給客戶賠錢的,算我們頭上,在貨款里面抵減了

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快賬用戶6176 追問 2025-07-13 16:54

開票都時候我直接現(xiàn)金折扣減掉了。只是不知道做賬的時候咋做。把這部分直接在收入里減掉嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:06

你開折扣了,直接按照折扣之后的來確認(rèn)收入

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快賬用戶6176 追問 2025-07-13 17:11

折扣是次月開票的時候才做的。那就是我當(dāng)月確認(rèn)的那個收入就按照這個收款金額確認(rèn)是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-13 17:12

按照折扣之前的收入來做

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快賬用戶6176 追問 2025-07-13 17:13

然后還有就是我六月做收入確認(rèn),但是七月才會開票,這部分報稅,報未開票嗎?那我下個月開票了又咋弄

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快賬用戶6176 追問 2025-07-13 17:15

按照折扣之前做,那我確認(rèn)收入的應(yīng)收和我實際收款的差額怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-13 18:19

紅沖之前的無票收入 在做發(fā)票 申報按照正數(shù)-負(fù)數(shù)之后的銷售額申報

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快賬用戶6176 追問 2025-07-13 19:59

這個是說的開票的問題。那折扣呢

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齊紅老師 解答 2025-07-13 20:01

折扣單獨(dú)開的嗎 還是紅沖之前的又開了折扣的

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快賬用戶6176 追問 2025-07-13 20:38

就是開票的時候一起開的。比如說這個月的銷售額是10000元,下個月對賬,對方說有客訴,他們賠款100塊,那他們就支付9000元,然后我開票也是開一萬元,在一萬元的產(chǎn)品里面開現(xiàn)金折扣,減掉多余部分,不就體現(xiàn)出來了9000元。

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齊紅老師 解答 2025-07-13 20:46

開折扣的發(fā)票,你要么開9000,要么開個1萬,然后再開一個折扣,要在一個發(fā)票里面。

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齊紅老師 解答 2025-07-13 20:50

這個折扣單獨(dú)開了一個銷售折扣的發(fā)票,沒法抵扣增值稅的 銷售折扣的發(fā)票若分開開具,?不能沖減銷項稅額?。根據(jù)現(xiàn)行增值稅規(guī)定,折扣額需與銷售額在同一張發(fā)票的“金額”欄分別注明,方可按折扣后的金額計算銷項稅額。若僅在發(fā)票備注欄注明折扣額,或另開發(fā)票,則折扣額不得從銷售額中減除。

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快賬用戶6176 追問 2025-07-13 21:03

我知道,我就是開在一起的,而且我們是小規(guī)模,不存在抵扣增值稅的問題。我只是問這部分賬務(wù)要怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-13 21:04

借應(yīng)收賬款9000 貸主營業(yè)務(wù)收入9000÷1.01,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅9000÷1.01×1%,這樣不就可以了。按照折扣之后再來確認(rèn)收入。

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快賬用戶6176 追問 2025-07-13 21:31

這樣產(chǎn)品出庫,庫存商品這塊能對嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-13 21:57

能 你的數(shù)量又不變

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對的是的,然后你們是退貨了嗎?
2025-07-13
你好,你這個做應(yīng)交稅費(fèi),按多少算,3% 么,申報你交稅么,
2021-08-16
同學(xué)你好 開紅字發(fā)票的話需要開全額的紅字發(fā)票了,然后再開藍(lán)字發(fā)票
2020-12-29
?你好;? ? 你7月發(fā)貨 給你的客戶; 那供應(yīng)商是先銷售材料給你; 你拿著加工是嗎? ?
2022-07-20
你好,增值稅銷售額和所得稅的銷售額最好是一樣的,你能調(diào)整成一樣的,最好能調(diào)整你收入少做了的情況下,建議你匯算期將納稅調(diào)增 之前寫一個說明可以,但是現(xiàn)在寫說明應(yīng)該也不可以的,必須調(diào)整。
2023-06-14
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