對的是的,然后你們是退貨了嗎?
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人,我做的無票收入是借:庫存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 每天都有收入,然后做完賬后報稅發(fā)現(xiàn):主營業(yè)務(wù)收入的金額賬套和申報的金額是一致的,但同數(shù)字的收入在報稅系統(tǒng)上就對不上,我做的銷項要大,但每筆我復(fù)核了下又沒錯,到底怎么回事呢?
小規(guī)模納稅人,開票200萬,增值稅申報時,代理記賬把銷售額填寫成1941747.57(3個點)實際我們開的普票1個點,不含稅金額是1980198,但是申報收入是按照1941747.57申報的,神奇的是稅務(wù)比對通過了,我們申報收入和賬上收入也不一致,計提的稅額也對不上,這個風(fēng)險是不是也很大?需要修改報表呀,修改報表又怕上黑明單?求指教
老師您好,我公司當(dāng)年利潤表收入和當(dāng)年增值稅納稅申報表的銷售額不一致,原因如下:當(dāng)年增值稅銷售額為開票金額,該開票金額于上年做了借方應(yīng)收賬款,貸方?jīng)_減了主營業(yè)務(wù)成本;本年開票時借方銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,并借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)交增值稅-銷項稅,沒有走收入科目,所以導(dǎo)致收入和增值稅納稅申報表銷售額對不上,稅務(wù)局現(xiàn)在要求提交自查報告,請問這個是否有稅務(wù)問題。稅是正常交了,只是當(dāng)時沒有確認(rèn)收入并交稅,第二年開票才交稅的
小規(guī)模當(dāng)月確認(rèn)收入,是不是要把增值稅和主營業(yè)務(wù)收入單獨(dú)體現(xiàn)。但是我們下個月和對方對賬,對方又會出現(xiàn)客訴售后,然后和銷售金額又不一致了。這種賬上咋處理
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計分錄怎么做 當(dāng)時入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項
報關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
不是,我們承擔(dān)了對方都客訴。就是對方給客戶賠錢的,算我們頭上,在貨款里面抵減了
開票都時候我直接現(xiàn)金折扣減掉了。只是不知道做賬的時候咋做。把這部分直接在收入里減掉嗎
你開折扣了,直接按照折扣之后的來確認(rèn)收入
折扣是次月開票的時候才做的。那就是我當(dāng)月確認(rèn)的那個收入就按照這個收款金額確認(rèn)是嗎
按照折扣之前的收入來做
然后還有就是我六月做收入確認(rèn),但是七月才會開票,這部分報稅,報未開票嗎?那我下個月開票了又咋弄
按照折扣之前做,那我確認(rèn)收入的應(yīng)收和我實際收款的差額怎么處理
紅沖之前的無票收入 在做發(fā)票 申報按照正數(shù)-負(fù)數(shù)之后的銷售額申報
這個是說的開票的問題。那折扣呢
折扣單獨(dú)開的嗎 還是紅沖之前的又開了折扣的
就是開票的時候一起開的。比如說這個月的銷售額是10000元,下個月對賬,對方說有客訴,他們賠款100塊,那他們就支付9000元,然后我開票也是開一萬元,在一萬元的產(chǎn)品里面開現(xiàn)金折扣,減掉多余部分,不就體現(xiàn)出來了9000元。
開折扣的發(fā)票,你要么開9000,要么開個1萬,然后再開一個折扣,要在一個發(fā)票里面。
這個折扣單獨(dú)開了一個銷售折扣的發(fā)票,沒法抵扣增值稅的 銷售折扣的發(fā)票若分開開具,?不能沖減銷項稅額?。根據(jù)現(xiàn)行增值稅規(guī)定,折扣額需與銷售額在同一張發(fā)票的“金額”欄分別注明,方可按折扣后的金額計算銷項稅額。若僅在發(fā)票備注欄注明折扣額,或另開發(fā)票,則折扣額不得從銷售額中減除。
我知道,我就是開在一起的,而且我們是小規(guī)模,不存在抵扣增值稅的問題。我只是問這部分賬務(wù)要怎么處理
借應(yīng)收賬款9000 貸主營業(yè)務(wù)收入9000÷1.01,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅9000÷1.01×1%,這樣不就可以了。按照折扣之后再來確認(rèn)收入。
這樣產(chǎn)品出庫,庫存商品這塊能對嗎
能 你的數(shù)量又不變