借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(負(fù)數(shù))
老師,我公司原本出租房屋只能開租賃費稅點是9個點,會計搞錯了5月至今開出去發(fā)票是房屋使用費6個點,現(xiàn)在了解了下不能開房租使用費,客戶已認(rèn)證不愿意退票回來,我怎么處理,可以去稅務(wù)局補繳那三個點嗎
有以前年度租賃發(fā)票應(yīng)開具9個點發(fā)票的當(dāng)時開了5個點發(fā)票,現(xiàn)補繳4個點增值稅,請問現(xiàn)在分錄該怎么做?
原本是工業(yè)企業(yè),租了一棟樓,然后分租出去,開的租金發(fā)票為啥是9個點的發(fā)票?房東開給我們的是5個點的發(fā)票
你好,紅沖去年51萬,今年重開40萬,都是去年的業(yè)務(wù),去年稅點1個點,今年六個點,重開的40萬也是按一個點開具,如何做會計分錄
老師,我們廠生產(chǎn)免稅飼料的,租賃個豬場轉(zhuǎn)租給別人了,問了我們那稅管員了,說能開專票9個點專票,而且進項能抵扣。但是去年的租賃發(fā)票是開的5個點,按簡易計稅開的發(fā)票,現(xiàn)在開成9個點專票而且抵扣了,怎么辦?
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
上一條是正對紅沖發(fā)票的分錄;
針對重新開具發(fā)票的分錄 借:應(yīng)收賬款(正數(shù)) 貸:以前年度損益調(diào)整(正數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(正數(shù))
如果含稅金額不變 只是調(diào)整高稅率 那么去年的收入多確認(rèn)了 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整(正數(shù),差額)
謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 期待下次合作
以前年度損益調(diào)整能改成利潤分配-未分配利潤嗎
可以 走以前年度損益調(diào)整 是為了好查賬 代表調(diào)整了歷史年度的賬務(wù)