發(fā)了沒有 發(fā)放的次月申報個稅 發(fā)了讓他提供 沒有發(fā)的話,那就是你沒有拖欠是吧你們的原因給人家造成了個稅有差異
老師,我想問一下,如果是工程的分包勞務(wù)的,然后又一百多個員工都是臨時工,也沒有買社保,因為這都是流動性強的臨時工,一個工地一批臨時工,都是不固定的沒有任何的成本費用發(fā)票,然后收入的話都是上百萬的,那么這樣的話應(yīng)該如何報個稅,做賬務(wù)處理?
老師,我想問下,從社保官網(wǎng)到電子稅務(wù),從社保增減員或者維持前期數(shù)據(jù)不變到電子稅務(wù)申報,它一個具體流程和時間結(jié)節(jié)是那樣的?我每次報稅時,最后報稅都沒報那個社保,等到它電子稅務(wù)有數(shù)據(jù)再報,那這樣社保官網(wǎng)每個月常規(guī)用來操作什么呢?
嗯,老師我想請問一下他這個第四題,他是說。因為他的那個和。這個事務(wù)所的合伙人的父親持有那個假銀行少量股票,然后它這個合伙人,他并不是那個假銀行,就是被審計單位的那個合伙人,但是他是為那個甲銀行下屬的分行提供所得稅申報服務(wù),但是他又不承擔責任,但就正常情況,我們是說,如果你是為那個,只是為一個所得稅提供申報服務(wù),它這個其實是沒有職業(yè)道德的危害的。那他這邊為什么他又屬于說是那種,就是就如果說他如果他的問題是說西魏甲銀行提供的一些比如說審計服務(wù)或者其他對財報影響有重大的服務(wù),然后他附近持有甲銀行的股票,那這個我理解,但他這個為什么說它提供的不是中藥服務(wù)的話,那他又說那個就是。這個又是屬于那個。不可以的呢。 然后他這個第六題答案說,答案的選擇就是有很多可以寫,但是他這邊的答案他是寫的是說,因為你收取那個錢,相當于說是收取那個被審計單位的那個介紹費,然后那它這個的話是對于那個客觀公正和專業(yè)勝任能力和勤勉競爭產(chǎn)生嚴重不利影響,那這個如果答案寫的城市對獨立性產(chǎn)生不利影響,可以馬
我是按課時算的一個老師,我上個月一共才得980元然后他說要暫時扣稅但是明年三月到六月會退還,他的原話是這樣: 老師您好,工資發(fā)放情況告知,咱們的課時費按照國家稅務(wù)要求正常報稅,然后直接打到銀行卡里面。課時費超過800的部分會產(chǎn)生個人所得稅,但是也不用擔心,只要年收入不超過12W,第二年的3月-6月匯算清繳可以把繳的稅退回來。不超過800的不用擔心,勞務(wù)工資800元以下不扣稅。 請問是這樣的嗎,如果是這樣那我怎么計算我被扣去的稅是多少錢
老師 我們勞務(wù)工資全部按照正常工資申報個稅了 因為勞務(wù)工資超過800就要交 還沒有扣除門檻 太高了 7月份我的賬上計提的工資小宇支付的工資 有一部分勞務(wù)工資是預(yù)付的 工程還沒有結(jié)束 大部分情況只有勞務(wù)工資才會出現(xiàn)預(yù)付情況 但我們申報個稅都是按照正常工資申報嘞 到時候萬一著稅務(wù)局差 這怎么應(yīng)對 問說我們?yōu)槭裁刺崆爸Ц赌敲炊喙べY安 是不是勞務(wù)工資 如果我們回答是就要修改個稅 這應(yīng)該怎么應(yīng)對@郭老師@郭老師
小規(guī)模納稅人,四月五月增值稅1094.61,6月2853.05,合計3947.66,現(xiàn)在做六月分錄,增值稅如何計提,附加稅分錄怎么做
老師,請問再生資源加工,公告里 本公告所稱再生資源,是指在社會生產(chǎn)和生活消費過程中產(chǎn)生的,已經(jīng)失去原有全部或部分使用價值,經(jīng)過回收、加工處理,能夠使其重新獲得使用價值的各種廢棄物。其中,加工處理僅限于清洗、挑選、破碎、切割、拆解、打包等改變再生資源密度、濕度、長度、粗細、軟硬等物理性狀的簡單加工。 公告里加工是簡單加工,我們深加工,這樣增值稅應(yīng)該怎么繳納
老師,一般納稅人的公司給個人開普票。這個個人需要提供哪些信息
老師您好,我公司是建筑行業(yè),所承接的項目均為十來萬的施工項目,項目成本主要包含人材機的采購,我公司有專門的預(yù)算員A,而且具體的人材機采購也是預(yù)算員A負責,我公司在與乙方簽訂的人材機采購合同中分別注明了采購的單價,如人工,每人每天多少工資,但沒有注明總價,因為有的不好估測,我作為會計也要審核合同,需要讓他們在簽訂的人材機合同中注明總價嗎?
老師,現(xiàn)在是簡易申報,如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報
老師,請問我們公司是回收再生資源后再加工,增值稅是不是還可以退的?
請問,股東的股份,以1萬塊錢轉(zhuǎn)讓,個稅是不是20%?
今天剛收到24年12月到25年12月的房租發(fā)票,做為長期待攤費用,前面12月到6月的房租,是在7月一起計提嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-0.69】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫 這種怎么辦?
老師,現(xiàn)在是簡易申報,如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報