你好,退回印花稅的分錄是 借:銀行存款,貸:稅金及附加—印花稅 印花稅是 不需要計提的,不需要通過 應(yīng)交稅費 科目核算
老師好!上月我們繳納印花稅,借營業(yè)稅金附加-印花稅 貸銀行存款,本月由于稅局原因,退回了這筆印花稅,怎么做會計分錄呢
小規(guī)模,每次季度交印花稅,做分錄是怎么做?在3月里錄借:營業(yè)稅金及附加?貸,應(yīng)交印花稅。4月扣款時,借應(yīng)交印花稅,貸,銀行存款。 如果不在3月做分錄,是不是可以直接4月份扣費時,借:營業(yè)稅金及附加,貸,銀行存款
老師好,我們2021年1月交2020年12月印花稅銀行借款的印花稅500元,經(jīng)稅務(wù)局通知于2022年11月退回500元(享受優(yōu)惠政策,允許退回)這樣的話我應(yīng)該怎么出會計分錄?2020年12月的出賬是 計提印花稅 借,營業(yè)稅金及附加500 貸,應(yīng)交稅金印花稅500 交稅后 借,應(yīng)交稅金印花稅500 貸,銀行存款500 這樣在2022年11月退回這500,我應(yīng)該怎么出分錄?
您好老師,我們公司3月份繳納公司注冊資本的印花稅1250元當時做賬分錄的時候 借:稅金及附加——1250元 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅——1250 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅——1250 貸:銀行存款——1250 6月份這筆錢稅務(wù)局退到公司賬號這個怎么分錄
印花稅老師講課是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅然后再做付款分錄。實際我看公司主辦做賬是借:管理費用——印花稅,貸:銀行存款,主辦這樣做對不對?
我點申請加入群,提示的是馬老師的群
車輛不在公司名下,需要入帳嗎,但是之后報廢處理是由公司來做,報廢的收入直接做收入可以嗎
好的,謝謝老師,老師,我想加入您的群,人數(shù)太多加不進去
我是企業(yè),繳納工會經(jīng)費后,公會返還到工會專戶的經(jīng)費金額不夠?qū)嶋H發(fā)放職工福利物品的,怎么走賬務(wù)流程?也就是說返還2000元工會經(jīng)費,但是實際發(fā)放物品5000元,應(yīng)該怎么做賬呢?
工會經(jīng)費提取繳納工會,總工會返還的工會經(jīng)費不夠發(fā)放職工福利的,具體做賬流程怎么走?
二手車市場那邊讓我紅沖發(fā)票他們要重新開,這個發(fā)票在發(fā)票系統(tǒng)里面在著不影響嗎?我怕稅務(wù)局打電話來問這個為什么不申報
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入
老師,老板實繳3萬塊,我是年底一次性申報,還是實繳的這個季度就申報上?
老師,我們往國外銷售兩筆,貨款給我們了,我們報關(guān)了因為資料不全,所以沒有退稅,我們這兩次收入得做我們的收入嗎,按照百分之十三繳納增值稅嗎? 如果繳納的話錄入有票收入還是無票收入?
你好,我上月購入A商品90元,銷售A商品100元,A商品應(yīng)該沒庫存了。但我在做賬過程中,誤做了A產(chǎn)品完工入庫95,即購入1個A 商品+1個完工入庫A產(chǎn)品-銷售1個A商品=1個A產(chǎn)品。在本月,我如何調(diào)賬,把上月做完工入庫A產(chǎn)品沖銷,使A產(chǎn)品結(jié)存為0
營業(yè)稅金及附加,記入借方負數(shù)可以嗎。?
你好,退回的時候,可以計入借方負數(shù)的?