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老師前任會(huì)計(jì)23年,24年印花稅只申報(bào)了銷售,沒報(bào)進(jìn)貨,我要更正嗎?還是不管它?老板本來就不開心,不賺錢還要交稅?

2025-07-12 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-12 20:47

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:49

您好,必須更正申報(bào),進(jìn)貨屬印花稅應(yīng)稅范圍,漏報(bào)違反稅法。不更正有被查風(fēng)險(xiǎn),會(huì)被追繳稅款、滯納金,處不繳或少繳稅款百分之五十以上五倍以下罰款,影響企業(yè)納稅信用;責(zé)。主動(dòng)更正申報(bào)在一定情形下可減輕或免罰,可通過電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳補(bǔ)報(bào)。和老板溝通時(shí)強(qiáng)調(diào),雖短期需補(bǔ)稅,但長期能規(guī)避罰款、信用受損等更大風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)在查呢,我們這里還在查23年印花稅

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