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請問,2025年6月因稅率錯誤沖紅一張24年12月開具的銷售免稅發(fā)票金額是68733.67元,其中有一個項目果汁發(fā)票稅率開錯,應該是開具13個點的稅率,并在24年的增值稅申報表更改成未開票收入,那25年開具的這張紅字負數(shù)發(fā)票改怎么做分錄。同時還有另一張紅字的免稅發(fā)票也是一樣的錯誤,并在紅沖的同時重新開具了一張13個點的普票。錯誤已附上。

請問,2025年6月因稅率錯誤沖紅一張24年12月開具的銷售免稅發(fā)票金額是68733.67元,其中有一個項目果汁發(fā)票稅率開錯,應該是開具13個點的稅率,并在24年的增值稅申報表更改成未開票收入,那25年開具的這張紅字負數(shù)發(fā)票改怎么做分錄。同時還有另一張紅字的免稅發(fā)票也是一樣的錯誤,并在紅沖的同時重新開具了一張13個點的普票。錯誤已附上。
請問,2025年6月因稅率錯誤沖紅一張24年12月開具的銷售免稅發(fā)票金額是68733.67元,其中有一個項目果汁發(fā)票稅率開錯,應該是開具13個點的稅率,并在24年的增值稅申報表更改成未開票收入,那25年開具的這張紅字負數(shù)發(fā)票改怎么做分錄。同時還有另一張紅字的免稅發(fā)票也是一樣的錯誤,并在紅沖的同時重新開具了一張13個點的普票。錯誤已附上。
2025-07-12 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-12 20:21

你好,努力解答中,稍后回復你。

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:26

沖減原銷售收入(分錄與原憑證相反): 借:應收賬款 - 杭州藍城生物科技有限公司 -84,968.67 貸:主營業(yè)務收入 - 銷售商品收入(免稅) -84,968.67

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:27

(注:若原分錄未分開稅額,此處直接沖減總收入。)

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:27

重新確認正確收入(13%稅率) 借:應收賬款 - 杭州藍城生物科技有限公司 84,968.67 貸:主營業(yè)務收入 - 銷售商品收入(13%) 75,193.52 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 9,775.15

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齊紅老師 解答 2025-07-12 20:28

2024年更正申報: 需確保2024年增值稅申報表中已補繳13%稅款(通過“未開票收入”欄調整)。 2025年紅沖與重開: 紅字發(fā)票選擇“免稅”稅率,與2024年原發(fā)票一致; 重新開具的發(fā)票稅率選13%,系統(tǒng)會自動計算稅額。

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借以前年度損益調整 貸累計折舊 你少做了,計提的折舊需要補上就行,之前的折舊不用調整。
2025-02-20
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個人所得稅。因為紅沖及重開發(fā)票應調整 23 年賬務,將相關收入確認在 23 年。24 年 1 月申報時,按調整后的 23 年 12 月實際收入情況填寫,該筆收入不體現(xiàn)在當月申報數(shù)據(jù)中,匯算清繳時再按調整后全年數(shù)據(jù)申報。若為定期定額征收,紅沖對當期影響可能不大,但年度匯算時應向稅務機關說明情況。
2025-04-25
你好 這種情況需要到稅局手工申報 聯(lián)系下您的專管員 看他那申報還是大廳申報
2021-01-18
同學你好 直接進項轉出就行了
2021-07-05
你好! 這個月開票總額和電子稅務局讀取總金額一致即可,可以根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報(核對一致即可申報的)
2021-07-11
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