實際是沒有出租出去的嗎?是的話沒有風險。
請問老師,供應(yīng)商做技術(shù)開發(fā),現(xiàn)在我們付款了對方這幾個月都不能開票,說被限制了。請問還有五萬進項稅我不能抵,本月有增值稅但沒進項可以抵扣,導(dǎo)致后面沒業(yè)務(wù)的話,她后面補開給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒銷項或者業(yè)務(wù)了,進賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進項發(fā)票
租了一個地方,然后呢,但是這個租賃這個承租方出租方呢,是個人,然后呢,我們一個人就是我們會把錢打到個人的那個賬戶上去,然后但是他那個房本兒卻是國有資產(chǎn)的,然后現(xiàn)在有一個問題,就是說我們希望他能給我們開票,但是我不知道這塊兒存不存在什么風險,因為稅務(wù)局能否是給我們開具這樣的一個發(fā)票?,F(xiàn)在是存在這個問題,而且還一個問題,就是說我們這個就是他這個人吧,還不出面,他要求讓我們自己說他會給我們相應(yīng)的這個合作,對,就是房本兒吧,就是所謂的他跟國有資產(chǎn)那邊兒的,這個的一個租賃協(xié)議,還有他的身份證讓我們?nèi)ラ_一些,所以這塊兒我不知道存在有一定的風險。
老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應(yīng)的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會有風險嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風險
請問我們要租別人的房子轉(zhuǎn)租,然后對方不提供發(fā)票,金額大概100萬這樣,那我們沒有票進來,又要開票出去,我們就是做二房東這樣,那我們這樣要怎么規(guī)劃會少交點稅,是用公司去簽合同還是個體戶去簽合同比較好
老師,之前門店注冊的個體戶,總部給我們開專票從19年開始都開在個體戶一般納稅人這里?,F(xiàn)在準備注銷個體戶換成公司。但是個體戶里面的進項票還有幾十萬。因為門店的客戶基本是個人。要發(fā)票的人人少。所以說還有幾十萬票。是不是注銷個體戶幾十萬進項票沒有抵,會不會查隱瞞收入這塊?會有風險嗎。進項票這塊怎么處理
老師,銀行一般戶貸款扣劃的分錄怎么做
老師,銀行貨款到期自動扣劃怎么做分錄
老師,4月工資5月發(fā)放,社保是當月繳納,其他應(yīng)收款個人社保是不是有余額,余額為下月要繳納的社保?
公司向銀行借款需要繳納印花稅嗎
請問增值稅申報表小微企業(yè)免稅額系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)修改不了,按1%開票,這里提示要按3%金額填入免稅額
單位6月份新進來員工,公積金沒扣,現(xiàn)在7月份做了增員補報,那6月份的個稅申報要報上嗎,還是等7月份扣完了再報呢,請問下老師
老師 建筑行業(yè) 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅的稅負率一般是多少的
對賬是一個一個看嗎,還是不懂順序,不會操作
我因為分錄寫錯,一月份的稅金及附加多了980.05,在第二季度4月份發(fā)現(xiàn)了然后做了紅沖并重新寫了正確的,導(dǎo)致第二季度稅金及附加就多了980.05,這個怎么調(diào)啊,老師?現(xiàn)在申報提交不了
老師,您好,我想問下企業(yè)所得稅季度是有利潤的,但是以前年度是虧損了,季度需要計提所得稅交稅嗎,還是直接彌補以前虧損不計提,有點懵哦
但是這樣收入和成本就不匹配了
怎么不匹配?你走出去一半,結(jié)轉(zhuǎn)一半的成本,剩下的做管理費用,閑置的都是管理費用。