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Q

老師,請問一下小規(guī)模,沒有開出去票就收到款了,怎么做賬呢?

2025-07-12 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-12 17:00

借銀行存款 貸預(yù)收賬款

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 17:01

主要是我不知道他這個款最后要不要開票的哪種做法好一點?還是說先要確認一下這個款還開不開票的是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 17:05

不開發(fā)票的 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 17:12

那銀行存款去哪里了?是要這兩步都要寫上嗎?完整的步驟是怎樣的?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 17:14

你好,之前的時候已經(jīng)過了預(yù)收 借銀行存款貸,預(yù)收賬款 做了這個

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 17:18

但是我現(xiàn)在是什么都還沒做的情況下應(yīng)該怎么做? 還有就是可以直接做無票收入嗎?他說客戶沒有要開票就不開票。

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 17:19

因為還有兩張票開出去了,沒有收到款,估計他們是收的現(xiàn)金這種可以嗎?怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-12 17:21

借銀行存款,貸預(yù)收賬款。 不知道的話, 做這一個 問清楚了再進行下一步。 可以做無票收入 金額不大的可以收現(xiàn)金。

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 17:24

做無票收入的話有什么不好的沒?還有報稅的時候也有區(qū)別? 金額稍微有點大的話該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 17:26

無票收入和普通發(fā)票一樣,交稅一樣申報沒有區(qū)別,不管金額大小都是那么做

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 17:45

不開發(fā)票就收款,也沒有什么風險嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 17:46

對的是的,對方不要發(fā)票就可以。

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 17:46

因為還有兩張票開出去了,有一張票金額有點大,也是可以直接做收到現(xiàn)金嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 17:50

不合理呀,金額太大了,不行

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 17:57

不合理怎么理解呢?他開票開了3萬多。金額也不是很大吧,只不過他們一年也就開兩張票,這張算是大的了。

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 17:57

可以理解為開了票的必須公對公收款嗎? 偶爾收一下現(xiàn)金也沒事?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 18:00

別收現(xiàn)金呀,你們收了現(xiàn)金能存到銀行賬戶去嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 18:00

3萬的這個不算小的。金額小的可以收現(xiàn)金,金額大的不可以。

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 18:04

比如收到現(xiàn)金,然后有時候他們用現(xiàn)金發(fā)工資,這樣也不行是嗎?那我要怎么給他們說呢?收了現(xiàn)金又存到銀行賬戶去的話可以只做一個分錄嗎?還是說要分成兩步做賬? 然后做賬那個無票收入的話就直接寫確認無票收入多少多少,然后貸方主營業(yè)務(wù)收入就完了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 18:14

不可以坐支現(xiàn)金, 你收到了現(xiàn)金必須存到銀行賬戶 做兩個 因為銀行回單里面顯示的是你們單位存現(xiàn)金 還有應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5219 追問 2025-07-12 18:56

好的,謝謝老師,然后就是那個無票收入兩張票都是私人打過來的,也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過來的也沒關(guān)系是嗎?有沒有什么風險?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 18:57

如果是銷售給企業(yè)、個人支付的出委托書,要不有虛開發(fā)票的風險。

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借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2025-07-12
你好借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2021-07-21
借銀行存款貸預(yù)收賬款以后,開了發(fā)票確認收入。
2021-04-08
您好,那得補上這個分錄,同時去更正申報三季度增值稅申報表,2022年反正都是免增值稅的 借:預(yù)收 代:以前年度損益調(diào)整 還得更正申報2022年年度所得稅匯繳申報表,要納稅調(diào)增,要補所得稅的話,還有分錄 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023-10-18
現(xiàn)在做銀行存款收支的賬就是了哈。
2023-09-21
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