借所得稅費用 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款
第一季度盈利 4月份交了企業(yè)所得稅有銀行回單,怎么做分錄 ,在3月份的時候沒有做相關分錄
老師,小規(guī)模企業(yè),四季度,12月份賬上,沒做企業(yè)所得稅的分錄,但我繳納了,這分錄應該怎么做呢
老師,4月份做第一季度企業(yè)所得稅,需要繳納,那是不是在4月份里面做計提、繳納和結轉的分錄啊
第三季度企業(yè)不想交企業(yè)所得稅,我是代理記賬公司上班嘛,然后她們讓我暫估成本,現(xiàn)在十月份了我是要怎么做賬沖掉這筆分錄呢
老師,去年第四季的企業(yè)所得稅忘記計提了,現(xiàn)在一月份應該怎么做分錄呢
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務報表未分配利潤也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
前面兩個是計提所得稅嗎
后面兩個就是繳納嗎
是的對的是的對的
那這個好像不太對,我總共也就交2952.71,怎么變成5905.42呢,是不是要分開計提和繳納兩個?
計提繳納分開的話就沒有問題了 他這里的合計是所有的借方或是貸方合計
那我是這樣合并一起還是分開呢
都可以呀,這里的合計又不代表什么