你好,這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候不需要填。
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【1785234.22】元; 2.您單位填報(bào)的《利潤表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為:【0】元; 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤表》中填報(bào)的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異,若《利潤表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負(fù)數(shù)列式的,兩者絕對值需要相等,請核實(shí)。老師我這咋弄,我這利潤報(bào)表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里,那我這年報(bào)里往哪填呢
我單位利潤表信用減值損失,報(bào)稅時(shí)企業(yè)報(bào)表里沒有這一項(xiàng) 應(yīng)該填到哪一欄?填到資產(chǎn)減值損失影響企業(yè)所得稅年報(bào)里的納稅調(diào)整項(xiàng) 如果按資產(chǎn)減值損失調(diào)應(yīng)該在哪里調(diào)增???
信用減值損失要填在企業(yè)所得稅申報(bào)表哪一列?
以前年度損益調(diào)整要填在企業(yè)所得稅申報(bào)表哪一列
老師 個(gè)稅經(jīng)營所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會計(jì)分錄怎么做
我公司損贈(zèng)公益事業(yè),也收到扣贈(zèng)發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得申報(bào),沒有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報(bào)么?
老師,請問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請問下申報(bào)印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會計(jì)核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
不填的話財(cái)務(wù)報(bào)表的所得稅金額和稅務(wù)申報(bào)的不一樣,是沒影響的嗎
因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)做調(diào)增了
你好,你財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該按稅務(wù)申報(bào)的金額做計(jì)提就好了。
也就是說財(cái)務(wù)報(bào)表也只用直接按照利潤總額*25%計(jì)提所得稅嗎
你好,是的,小微企業(yè)是5%