食品生產(chǎn),有核定文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)?
這個主要是針對廣告服務(wù)與娛樂服務(wù),征收的
老師,你好,我們是屬于研發(fā)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的,我們需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?我們核定的稅種里面有,我們沒有哪方面的收入,直接0申報嗎?計稅基礎(chǔ)是啥?稅率多少?
老師好,我們是家廣告公司,就是做一些平面設(shè)計服務(wù)的,是不是除了增值稅、企業(yè)所得稅、個稅、增值稅附加、印花稅,還有一個叫 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的要繳納啊?這個稅費(fèi)的依據(jù)是什么啊?季度申報的還是月度申報的啊
老師您好,我家是個體,七月份忘記申報了,報稅期過后已經(jīng)補(bǔ)上,稅收違法行為已經(jīng)找專管員老師辦結(jié)了,我在稅務(wù)系統(tǒng)上也看到了。我聽說未申報會有罰款,但是我這次并沒有產(chǎn)生罰款,之后系統(tǒng)還會對我進(jìn)行處罰嗎?
老師您好,我們是一家廣告?zhèn)€體戶,開了廣告服務(wù):廣告制作費(fèi),請問申報文化事業(yè)建設(shè)稅時,我產(chǎn)生的廣告制作成本沒有發(fā)票,是否可以減掉這部分做差額申報?
老師您好,我們是一家小規(guī)模廣告公司,給客戶設(shè)計制作印刷安裝各類廣告,開具的發(fā)票有時是“設(shè)計服務(wù)”,有時是“印刷品”,不知道這樣開票對不對?我不是很清楚設(shè)計服務(wù)和印刷品的區(qū)分,也不清楚哪個要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)(以前我們都沒有主動申報文建費(fèi),也沒有這個稅費(fèi)種),請老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
對。我也是點(diǎn)開看是廣告費(fèi),這個得怎么弄啊
若沒有提供廣告服務(wù),0申報即可
老師您好,有沒有現(xiàn)成的小規(guī)模財務(wù)制度,能幫我發(fā)一份嗎?
抱歉,手上沒有財務(wù)制度