您好,不超過(guò)300萬(wàn),也是按照5%的。這超過(guò)300萬(wàn)的話是按照25%的
資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn),從業(yè)人數(shù)不到300人,但是應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),是不是不能享受小型微利企業(yè)稅收減免政策?全部都要按照25繳納稅金嗎?
一、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)小微最新政策是超過(guò)了一百萬(wàn)要按照25%計(jì)稅嗎?
小微企業(yè)利潤(rùn)不超過(guò)300是按5%算所得稅,如果超過(guò)300萬(wàn),是全額按25%算,還是超過(guò)部分按25%算
小微企業(yè)利潤(rùn)不超過(guò)300是按5%算所得稅,如果超過(guò)300萬(wàn),是全額按25%算,這個(gè)是不是只考慮當(dāng)年的利潤(rùn),比如前一年是350萬(wàn)要按全額25%繳稅,今天只要不超過(guò)300萬(wàn)還是按5%交
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)的稅率5%,超過(guò)300萬(wàn)的全額按25%繳納,是嗎?
老師,你好,公司給京東開(kāi)票時(shí)候是扣減返點(diǎn)金額開(kāi)開(kāi)票的,但是我們讓我們的供應(yīng)商開(kāi)票這筆返點(diǎn)要算進(jìn)去嗎?
出口商品,未用又原路退回,走的報(bào)關(guān),退回時(shí)繳納了增值稅和關(guān)稅,退回做的沖減收入,那退回的關(guān)稅怎么入賬?進(jìn)什么里???
老師,購(gòu)買(mǎi)廠房連帶的土地使用權(quán)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)后,后期攤銷(xiāo)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢
用的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)和公式?
老師你好,我公司之前是小規(guī)模稅人,開(kāi)普票,增值稅征收品目是工程服務(wù),今年4月份 改成一般納稅人了,再開(kāi)增稅稅發(fā)票是銷(xiāo)售貨物,本期申報(bào),就出現(xiàn)檢查提示了,這樣還能繼續(xù)申報(bào)嗎?還要不要把征收品目變更成銷(xiāo)售貨物呀?
老師就是a公司轉(zhuǎn)款給b公司,作為投資款,a公司怎么做賬啦??jī)杉叶际切∫?guī)模企業(yè)
企業(yè)收到稅局退回代扣代繳的個(gè)人所得稅,且有一部分已返還給員工,請(qǐng)問(wèn)這分錄該 怎么處理,那多余未退回給員工是做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
物業(yè)會(huì)計(jì),商鋪欠繳電費(fèi)借,其他應(yīng)收款,還是應(yīng)收賬款,貸記什么
老師,未分配利潤(rùn)給法人分紅不需要繳納任何稅費(fèi)吧
公司收到生育津貼怎么做分錄,發(fā)出去的工資發(fā)出的
就是只要不超過(guò)300萬(wàn)是不是小微企業(yè)都可按照5%的稅率是吧
是的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的