你好,這個(gè)員工工資還是你們申報(bào),只是對(duì)方幫忙支付是嗎
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個(gè)稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個(gè)稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會(huì)給我們開(kāi)一張包含了工資工傷個(gè)稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票。我們對(duì)于工資工傷個(gè)稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師。我們公司主要是做專業(yè)分包 甲方總包單位要求工人工資由他們代發(fā) 和我們簽訂三方協(xié)議 那我們報(bào)個(gè)稅工資時(shí)。是由我們報(bào)嗎 到時(shí)候我們的工程款需要扣除這部分已發(fā)工資費(fèi)用 現(xiàn)在麻煩問(wèn)下 我們賬務(wù)怎么做呢
老師,我們和一個(gè)人力資源公司簽了合同,每個(gè)月給他們轉(zhuǎn)工資款,讓他們代付工資,他們單獨(dú)和我們這部分員工簽訂了合同,不知道簽的是勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同,退休返聘協(xié)議的,反正就是他們和這部分員工簽的合同,我們每個(gè)月給人力公司付服務(wù)費(fèi)和代發(fā)工資款,請(qǐng)問(wèn)這部分代付工資的款他們開(kāi)發(fā)票應(yīng)該給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)還是工資
老師,麻煩問(wèn)下,我們是裝修公司,和客戶簽訂合同后,由另一家公司先幫我們代收了客戶的錢,后面另一家公司再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給我們公司!我們這個(gè)怎么做分錄?
我們是勞務(wù)公司,和一個(gè)建筑公司簽了合同,其中有一個(gè)委托代發(fā)工資授權(quán)書(shū),對(duì)方公司直接打款這部分工資給我們,我們不需要申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資怎么做分錄呢
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問(wèn)收到存款利息和有沒(méi)沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過(guò)?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬(wàn)元,售價(jià)1000萬(wàn)元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
是的 對(duì)方只是幫忙支付 從應(yīng)該付給我們的貨款里面扣出來(lái)付這個(gè)
你好 那么你們比如借管,管理費(fèi)用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬,貸,應(yīng)收賬款。
他們是一次支付的 比當(dāng)月實(shí)際應(yīng)支付的工資要多 個(gè)稅這邊是一次性申報(bào)還是按實(shí)際應(yīng)支付的申報(bào)呢
你好,按實(shí)際應(yīng)付的申報(bào),多付的當(dāng)借支計(jì)入其他應(yīng)收款。
當(dāng)月多付的計(jì)入其他應(yīng)收 然后次月繼續(xù)沖應(yīng)付職工薪酬嗎?
你好,是的,就是這樣
然后想問(wèn)下這種符合規(guī)范嗎?
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。沒(méi)問(wèn)題。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。滿意請(qǐng)給五星。謝謝