那么你們紅沖后重新開(kāi)給給對(duì)方
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)是什么時(shí)候開(kāi)始用的?如果別人給我們開(kāi)了發(fā)票,我們并不知情,也沒(méi)抵扣,有影響嗎?
你好,老師,我們上個(gè)月收到供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,本月認(rèn)證抵扣報(bào)稅了,現(xiàn)在他們發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖重新開(kāi),要求我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,開(kāi)始我們開(kāi)具的時(shí)候選購(gòu)買方已抵扣開(kāi)不了呢?是我們開(kāi)錯(cuò)地方了嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
你好老師,請(qǐng)問(wèn),我開(kāi)給客戶的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶已經(jīng)在11月認(rèn)證了。他們退回給我開(kāi)紅字發(fā)票再重新開(kāi)正確的就可以了嗎?聽(tīng)客戶說(shuō)他們還有去稅局開(kāi)什么通知書(shū)?
上個(gè)月供應(yīng)商給我們開(kāi)了50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣也沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)生銷售折讓,他給我們開(kāi)紅字發(fā)票,說(shuō)讓我們昨天的時(shí)候先一抵扣,想問(wèn)一下那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月怎么算呢
老師,你好有個(gè)客戶給我們開(kāi)具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯(cuò)了,跨月了,我還沒(méi)有抵扣,如果這個(gè)月讓客戶給我們開(kāi)紅字,影響我們抵扣嗎?
老師,問(wèn)一下公司購(gòu)買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開(kāi)票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅啊?比如4月及6月不含稅開(kāi)具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問(wèn),我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
對(duì)方不愿意呢?
那個(gè)就是對(duì)方自己的事,查到稅局叫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是他自己的損失了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。