那個是聚餐的餐費才計入福利費,不需要申報個稅
公司給員工報銷的水電福利費,員工開了發(fā)票過來,這個打給員工的報銷款要并入工資計算個稅嗎
請問一下老師,員工聚餐報銷,需要經過應付職工薪酬-福利費這個科目嗎,還是直接做管理費用-職工福利費,貸:現金
公司和員工聚餐的餐飲費計入管理費用,福利費對不?需不需要把這筆費用計入員工工資
公司給員工報銷餐費,這個餐費員工拿發(fā)票過來是直接計入管理費用-福利費吧? 這個費用需要給員工報個稅嗎?
計提工資是計提實發(fā)還是應發(fā),有員工預支工資
會計實務考試主觀題要求寫應付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產負載表上應交稅費是9萬,現在怎么調整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數也0.4,若平滑指數不變,則2025年預測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預支了采購款都計了其他應付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內賬合并在一個賬套里面,現在想把他們分開兩個賬套,數據如何轉移
8月開具銷項,進項最后一天被供應商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
那個員工的比如說中秋節(jié)福利,公司直接轉賬的或者發(fā)的現金卡,這個要放工資報個稅吧
是的那個需要交個稅的