你好,這個系統(tǒng)會自動彌補的。 不過有的地方電子稅務(wù)局的系統(tǒng)在季度的時候不會彌補這種要先繳稅,匯算清繳再退。
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補虧損,第二季度才彌補虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補虧損。
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師,請問,第三季度做完賬,利潤是58萬,按58萬已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒有利潤,虧20萬,報第四季度不用繳納企業(yè)所得稅,那虧損的利潤,明年可以彌補虧損嗎
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補 是不是第二季度所得稅申報的時候不用交
老師 個稅經(jīng)營所得申報時,收入總額包括營業(yè)外收入嗎?還是就填主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進來發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會計分錄沒注意,銷項稅額都選到銷項稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個調(diào)整調(diào)到銷項稅額里嗎,要是可以的話會計分錄怎么做
我公司損贈公益事業(yè),也收到扣贈發(fā)票,可以做進去嗎
個體戶經(jīng)營所得申報,沒有收入,只有成本費用,可以0申報么?
老師,請問員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請問下申報印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營業(yè)收入十營業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細。這種情況下,會計核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報的時候先報財務(wù)報表還是報企業(yè)所得稅報表?謝謝
我賬務(wù)怎么處理呢
稅務(wù)系統(tǒng)是自動的
你好,自動彌補了,是不是?如果彌補了你就不用交所得稅,你就不用計提?
直接不做計提就可以了。
對 但是這個行為要不要在賬上體現(xiàn)呢
你好,這個不需要單獨體現(xiàn)。