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Q

您好,我們是村里的。首先我們是收到專項款,4月先支付一筆給安裝公司,同時安裝公司開票;5月再支付一筆給安裝公司,同時開票;6月安裝完成,轉入固定資產(chǎn)。最后專項幫扶款要怎么結轉呢?

2025-07-11 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-11 14:31

您好,這是??顚S玫陌?。 收到 時, 借:銀行存款 貸:專項應付款 ——XX 項目幫扶款 付款時: 借:在建工程 ——XX 安裝工程 貸:銀行存款 完工: 借:固定資產(chǎn) ——XX 設備 / 設施 貸:在建工程 最后將 “專項應付款” 結轉 借:專項應付款 ——XX 項目幫扶款 貸:其他收益

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快賬用戶2800 追問 2025-07-11 14:32

請問其他收益的科目編碼是什么?我沒有找到這個科目

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快賬用戶2800 追問 2025-07-11 14:33

還是計入營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:36

如果你賬里沒有這個科目 ,用營業(yè)外收入也可以。

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您好,這是??顚S玫陌?。 收到 時, 借:銀行存款 貸:專項應付款 ——XX 項目幫扶款 付款時: 借:在建工程 ——XX 安裝工程 貸:銀行存款 完工: 借:固定資產(chǎn) ——XX 設備 / 設施 貸:在建工程 最后將 “專項應付款” 結轉 借:專項應付款 ——XX 項目幫扶款 貸:其他收益
2025-07-11
借,合同履約成本 貸,應付賬款等
2022-04-18
同學你好 借庫存商品 借進項 貸預付賬款
2020-09-21
你好: 提前收到80%計入預收賬款。開發(fā)票只發(fā)生納稅義務。完成后確認收入。
2020-12-05
首先你這里是屬于業(yè)務,他在之前就已經(jīng)發(fā)生了,后面才取得發(fā)票。那你現(xiàn)在是在簽訂合同的時候就確認固定資產(chǎn),同時確認應付賬款?后面每一期付錢的時候就借應付賬款貸銀行存款。
2022-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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