您好,是的,直接沖就可以
老師我問一下暫估入庫本年一共暫估5噸發(fā)票來了 6噸這樣沒有影響吧 同樣是沖紅暫估按實際發(fā)票入賬入6噸就可以了
老師 我7月暫估原材料多暫估了5噸 是不是這月直接沖了就行了 成本不用吧
老師,我6月份做了一筆費用暫估,年底直接紅沖6月份這比暫估就可以了吧,費用不夠按照5%交稅,不用再做一筆正的費用了吧
老師,我6月份做了一筆費用暫估,年底直接紅沖6月份這比暫估就可以了吧,費用不夠按照5%交稅,不用再做一筆正的費用了吧
老師,你好,我上個月暫估收入入賬多了,本月月初沖掉了,這個再暫估,直接做正確的就可以是吧?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借:其他權(quán)益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權(quán)益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務(wù)費入什么費用
暫估的沖掉,我不知道沖生產(chǎn)成本以及產(chǎn)成品吧,因為我沖的知道金蝶系統(tǒng)就把沖的那部分制造費用減了,我結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的時候,就沒有這部分金額
老師不好意思我沒有表達(dá)清楚,就是我暫估的電費,上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,產(chǎn)成品了,我這個月沖的時候,還需要沖生產(chǎn)成本以及產(chǎn)成品嗎?因為我在沖電費的時候結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的同時,這部分制造費用已經(jīng)剔除了,這月結(jié)轉(zhuǎn)的時候就沒有這部分制造費用,不就是等于已經(jīng)沖了,生產(chǎn)成本,產(chǎn)成品了嗎
你直接沖制造費用就可以了,這樣成本就減少了
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你