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老師,企業(yè)所得稅季度填報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)填的實(shí)際簽合同的人數(shù),還是申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)?我們公司子公司的人也在母公司代發(fā)工資和個(gè)稅。
老師,建筑勞務(wù)公司報(bào)預(yù)交所得稅報(bào)表人數(shù)咋填,,有一個(gè)月有臨時(shí)工20人,但是沒發(fā)公司,計(jì)提了,算嗎
老師,所得稅季報(bào)表從業(yè)人數(shù)是按照個(gè)稅申報(bào)人數(shù)填還是按照上社保人數(shù)填寫?
老師,總分公司合并申報(bào)所得稅,其余都各自申報(bào),那我申報(bào)總公司所得稅時(shí),資產(chǎn)總額和人數(shù)填寫總分公司合計(jì)數(shù)還是只填寫總公司數(shù)據(jù)呢
老師這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表那個(gè)季初季末人數(shù)是咋填
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
您好,如果 5 人都需申報(bào)個(gè)稅(有應(yīng)稅收入),填 5 人。按實(shí)際在職且需申報(bào)的人數(shù)填寫,離職等非申報(bào)狀態(tài)人員不算。
老師 增值稅這填? 營(yíng)業(yè)收入本季金額嗎?
您好,是的,我們是小規(guī)模,增值稅就是季度申報(bào)的
點(diǎn)開后是這樣的? 用把1%和5%租商服的數(shù)分開填寫嗎?
您好,是的,要分開填的哦
不需要交稅? 也得分開填寫是嗎?
您好,是的,是這么理解的哦
底下 銷售不動(dòng)產(chǎn)? 出租住房 也沒有啊? 我們是商服租金
您好,沒有就不填 ,這個(gè)是默認(rèn)為0
那我就填在5%征收率那就可以是嗎?
您好,對(duì)的哦,小規(guī)模的不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)就是5%