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我們單位發(fā)工資不固定,有時候一個月發(fā)兩次,有時候兩個月都不發(fā),但是每個月都做工資表,每個月都申報個稅,申報好了發(fā)放的時候,發(fā)放的金額還會有變動。現(xiàn)在會計事務(wù)所的人說這樣影響匯繳,要重新調(diào)整,請問該怎么調(diào)整?
我們單位發(fā)工資不固定,有時候一個月發(fā)兩次,有時候兩個月都不發(fā),但是每個月都做工資表,每個月都按工資表申報個稅,申報好了可能隔兩三個月發(fā)放,發(fā)放的金額還會有變動,導(dǎo)致每個月賬上的工資和自然人個稅申報系統(tǒng)里都對不上?,F(xiàn)在會計事務(wù)所的人說這樣影響匯繳,要重新調(diào)整,請問該怎么調(diào)整?
請教你一個問題啊,就是我我們公司就是昨前天晚上,然后那個才發(fā)的工資,那個老板娘之前我不是15號之前已經(jīng)申報個稅,然后那個老板娘現(xiàn)在把所有人的獎金全部給你減了2000的,減了3000的,然后現(xiàn)在就是等于說我的個稅跟發(fā)的工資是不不不相符的。那我所有的報表,我申報的報表也全部要更改,一遍,那我現(xiàn)在是報表要不要改呢?如果年后續(xù)改會不會影響那個公司的那個那個叫什么申報記錄呢。
老師,你好,我想問下,比如2月工資,3月15日人事會給你工資表,那個表上個稅都給你算好了,但是我們不是要等4月申報的時候才知道個稅每個人交多少嗎?那人事是怎么提前測算這個個稅的呢?
老師好,我公司公會經(jīng)費核定的按次申報,每個月15號之前我都會按上月發(fā)放工資進行申報,然后繳納,但是本月我在點進去工會經(jīng)費申報的時候系統(tǒng)提示當(dāng)前屬期內(nèi)未找到稅種認(rèn)定信息,這是怎么回事呢
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
好的,謝謝老師
您好,一般情況下,在每月 15 號(遇法定節(jié)假日順延)完成報稅不會影響納稅信用,因為這屬于按時申報,契合納稅信用評價中對納稅申報情況的要求。但一旦超過 15 號申報,便屬于逾期申報,會依據(jù)逾期時長、次數(shù)及其他情節(jié)嚴(yán)重程度等因素扣除相應(yīng)的納稅信用分?jǐn)?shù)。例如,逾期在 15 日內(nèi),每次可能扣 5 分;逾期超過 15 日但未超過 30 日,每次可能扣 10 分;逾期超過 30 日,每次可能扣 15 分 。而且若連續(xù)逾期,除每次逾期單獨扣分,還會依次數(shù)累加扣分,像連續(xù) 2 次逾期,除每次扣分外加扣 5 分 。不同地區(qū)或稅種,具體扣分標(biāo)準(zhǔn)或許會有差異,實際應(yīng)以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)規(guī)定為準(zhǔn) 。
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!