可以的,可以抵扣的。

老師,您好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存“塑膠管”381個(gè)暫借給客戶(hù)使用(客戶(hù)為國(guó)外客戶(hù),出口時(shí) 是客戶(hù)自己用他們賬戶(hù)出口,不清楚有沒(méi)有走報(bào)關(guān)程序);2. 我司沒(méi)有做相應(yīng)的出庫(kù)記錄。 3. 現(xiàn)在客戶(hù)返還我們的“塑膠管”,但是進(jìn)關(guān)時(shí),海關(guān)覺(jué)得太重了,需要正式報(bào)關(guān)進(jìn)口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費(fèi)用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費(fèi),我司屬于消費(fèi)單位,買(mǎi)單進(jìn)口形式)。這個(gè)客戶(hù)是大客戶(hù),完全不會(huì)將我們進(jìn)口時(shí)繳納的增值稅關(guān)稅補(bǔ)回給我們的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬(wàn)元,但是沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開(kāi)出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒(méi)有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師,貨是4月出倉(cāng)庫(kù)到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒(méi)有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個(gè)后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號(hào),那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開(kāi)票只能開(kāi)5單已知的出口開(kāi)票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒(méi)出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時(shí)候,我需要做無(wú)票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷(xiāo)了,要交增值稅了?
老師您好!我想請(qǐng)教一下就是,公司之前出口一件商品A,但是在對(duì)方海關(guān)退回來(lái)了,我們海關(guān)讓按照進(jìn)口商品繳納增值稅和關(guān)稅,現(xiàn)在這件商品A以另一個(gè)品名B出口了,對(duì)方海關(guān)也讓入關(guān)了,那我這著個(gè)中間產(chǎn)生的A復(fù)進(jìn)口增值稅和關(guān)稅可以分別進(jìn)項(xiàng)抵扣和計(jì)入再次出口的商品的成本嘛?還是只能作營(yíng)業(yè)外支出
問(wèn)一下老師 我托私企進(jìn)口了一批亞麻籽 在進(jìn)口的時(shí)候產(chǎn)生的關(guān)稅 增值稅是我繳納的 不是這個(gè)私企 進(jìn)口關(guān)稅是265561.2袁,進(jìn)口增值稅是289461.75元,想問(wèn)一下老師 這個(gè)分錄賬怎么做 因?yàn)槭俏依U納的進(jìn)口增值稅 所以私企不給我開(kāi)具發(fā)票 我直接拿海關(guān)繳款書(shū)進(jìn)行抵扣,如果私企給我開(kāi)發(fā)票我這批貨就有兩筆進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這就不對(duì)了
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷(xiāo)售利潤(rùn)率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
第(5)小問(wèn)里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個(gè)體工商戶(hù)采購(gòu)500元以?xún)?nèi)的物品,未開(kāi)發(fā)票,以加蓋個(gè)體戶(hù)公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會(huì)計(jì)對(duì)方要注意什么
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
現(xiàn)在有點(diǎn)想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費(fèi)可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用,這樣可以嗎


老師,這個(gè)業(yè)務(wù)的賬我怎么記呢?當(dāng)初出口沒(méi)報(bào)關(guān),款到私戶(hù)了,在賬上也沒(méi)記收入,現(xiàn)在票開(kāi)了,賬上怎么記?
需要補(bǔ) 借其他應(yīng)收款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 需要正常交稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶庫(kù)存商品, 然后退回來(lái)借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)。
老師,你意思我要把收入補(bǔ)上,貨退回來(lái)再?zèng)_,那補(bǔ)收入的稅和進(jìn)口的稅都要承擔(dān)了嗎?
對(duì)的是的對(duì)的是的 最終拖貨退貨銷(xiāo)售出去沒(méi)交稅
老師,我要是補(bǔ)記為發(fā)出商品,可以嗎?
不可以 貨物都給對(duì)方了得做收入
老師,你上面說(shuō)的,補(bǔ)記一筆收入,退回來(lái)后沖一筆,那不是一正一負(fù)沒(méi)稅了嗎?
是的 可是你的納稅義務(wù)一旦數(shù)據(jù)找起來(lái)的話,你得補(bǔ)之前的稅款,然后再紅沖啊,他不在一個(gè)月
他是之 前就沒(méi)有入賬,因?yàn)闆](méi)出口,現(xiàn)在退貨要交進(jìn)口的稅才能進(jìn)來(lái),所以我想著統(tǒng)一做到退貨的這個(gè)月一補(bǔ),一正一負(fù),這樣可行嗎?
可以 但是不能保證肯定沒(méi)有問(wèn)題