喲,增加成本費用的。
老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負數(shù),之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
老師,企業(yè)所得稅為什么第二季度彌補以前年度虧損已經(jīng)彌補完后,第三季度又出現(xiàn)了
第一季度企業(yè)所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補以前年度虧損,第一季度有利潤,預交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補虧損,第二季度才彌補虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補虧損。
老師你好。申報企業(yè)所得稅,第二季度,第三季度,都是盈利,但是彌補了之前的年度虧損,第四季度虧損的話會不會抵消前兩個季度的盈利
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
你好,增加成本費用的。
我們以后可能成本會越來越少,如何增加成本
你現(xiàn)在收入大于成本嗎?毛利潤是多少?
6月底本年累計收入是771739.76營業(yè)成本是73992.11
毛利率是90.41
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品、應(yīng)付賬款等。
我們向銀行借了42萬,要還賬的時候公司員工向公司借了錢,這個如何做成成本
這個本金做不了成本,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,這個是借款的。
我們老板硬要往成本里面做,怎么辦,說不通
那你們不還錢了嗎?借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
這個月公司員工把錢借給公司了,把銀行的42萬還完了
你好,那一個業(yè)務(wù)做成本,你說一下別人支付給你錢,你做成本嗎?
是的,別人接的錢可以嗎,我想是負債呀
收到別人的錢,借銀行存款,貸方是主營業(yè)務(wù),成本嘛,這不降低了成本。
你的意思是把借的錢做成成本嗎 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本 可以嗎?
這種是降低了成本,你們不需要把這個錢還給個人嗎?那到時候還錢給個人的時候,不還得沖回來。你這樣的話,會增加你的利潤。沖回來之后才能減少利潤。
這個成本在貸方表示減少,利潤會增加。
那該怎么做
借銀行存款貸其他應(yīng)付款,他想要增加成本從其他的地方找 暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 沒支付也可以做成本
好的,意思就是老板讓干的那種辦法行不通
對的是的,反而會增加利潤