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老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注

2025-07-11 07:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 07:57

你好,這個(gè)沒事,你補(bǔ)稅了交了滯納金就可以了。

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快賬用戶1854 追問 2025-07-11 07:58

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 07:59

您好,不用客氣的了。

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你好,這個(gè)沒事,你補(bǔ)稅了交了滯納金就可以了。
2025-07-11
您好,更正申報(bào)3季度,不改季度申報(bào)表,在匯繳時(shí)會(huì)有季度和年度差異大的風(fēng)險(xiǎn)提示哦
2025-03-03
你好,紅沖重新開 數(shù)量就是一個(gè)你再補(bǔ)開 相當(dāng)于有是一輛了
2025-02-22
同學(xué)你好 對(duì)的 三季度末的是第四季度的期初數(shù)
2023-01-12
您好,這種請(qǐng)況:在25年1月申報(bào)24年第四季度的增值稅時(shí)要按35萬申報(bào)并繳納增值稅。 然后沖紅的發(fā)票在25年2月申報(bào)1月份的時(shí)候申報(bào)
2025-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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